老师,想问下前期有待认证的进行税,那么季报的时候资产负债表中的应交税费是不是填写成负数?还是不需要填写。6月计提应付职工薪酬了,资产负债表中显示的是计提数,填写资产负债表的时候,预付账款和其他应付款是按报表上的数如实填写,报表如下
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2019-07-09
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
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2023-03-24
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
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2022-03-22
月底,计提当月员工工资,行政管理部门工资2万元,销售部门工资3万元。 为什么借方记管理费用20000销售费用30000 贷方记应付职工薪酬 50000?
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2021-10-27
下列关于评价审计中重大发现的说法中,不正确的是( )。 A、注册会计师在审计计划阶段对重要性的判断,与其在评估审计差异时对重要性的判断是不同的 B、如果在审计完成阶段修订后的重要性水平远远低于在计划阶段确定的重要性水平,注册会计师应重新评估已经获得的审计证据的充分性和适当性 C、如果审计项目合伙人与项目质量控制复核人员之间存在意见分歧,审计项目组应当遵循项目质量复核人员的意见予以妥善处理 D、在审计完成阶段,项目合伙人和审计项目组应考虑涉及会计政策的选择、运用和一贯性的重大事项的披露
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2020-03-07
老师,麻烦问下,我们公司之前会计记账,计提工资没有附任何工资表,就只是计提,然后也没有发放工资,我现在想一笔结转到公司法人的其它应付款,行不行
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2022-03-23
个人所得税计算表里的,知道信息有应付工资18000,三险一金2667,本月应纳所得额10333,1-2月应纳所得额20252.68,累计已缴税额607.58,求计算累计应纳税额和应补/退税额,怎么计算
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2021-10-15
2.15日 计算分配本月应付职工工资120000 元,其中,A产品工人工资60000元,B产品工 人工资40000元,车间管理人员工资5000元, 行政管理人员工资15000元。 香蕉枕头 于 2020-07-03 11:54 发布
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2023-04-11
公司这月付工资是7500,是入应付工资的,那下个月少提1000,那这个月的利润表上工资显示是6500还是7500的
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2017-05-02
工会按应发工资计提,那么12月年底了要求计提本月的工资,那计提的工资需要考虑工会的计提吗?
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2018-12-28
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
如果一个员工的工资是按业绩来计算,这个月的业绩工资是1000元,计提:销售费用一工资1000 贷:应付职工薪酬1000,但是发放的时候发现她以前月份扣了业绩,扣了100元的工资,写100元是她应该还给公司的,那我这个月发放工资的分录怎么写?
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2018-07-27
老师好,请老老师指导: 单位和聘用职工签订合同,扣除个人承担的社保和住房公积金后实发工资为3500元。 一、工资表上1、应发工资数为4052.48元,2、单位承担社保1070元,3、个人承担社保342.48;4、单位承担住房公积金210元,5、个人承担部分210元,6、实发工资3500元。请教老师们工资表这样列的内容及金额是否可行?(应发工资金额是否正确) 二、计提时: 管理费用计提金额是否为包含个人承担部分+单位承担部分(是工资表中的应发工资数还是扣除单位承担的部分后的金额?) 贷: 应付工资 3500 应付工资--社保(单位承担部分)1070 应付工资--住房公积金210
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2018-01-31
老师好,计提工资,把个人社保,个税,个人公积金计入费用的是吗,借管理费用,贷其他应收款(社保个税公积金),贷应付职工薪酬
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2020-04-19
老师 高新技术企业审计应该怎么审?重点关注哪些内容?是一个环保公司,国企
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2020-05-28
老师在小企业会计准则下,食堂员工工资的会计分录这样做时吗?借管理费用一福利费 贷应付职工薪酬一福利费
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2020-01-03
那如果社保和住房公积金当月缴当月的不用计提,月末的科目余额表应付工资就会有余额?那发放当月工资呢?要不要计提?
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2018-01-10
老师,我想问下,我们现在社保不是减免了吗,那做工资发放表减免部分要不要去掉?我去掉了打印出来的总数又和实际的应付职工薪酬的数不一样,因为不是计提时减免部分还是计在应付职工薪酬里,缴纳时减免部分就是入的营业外收入。现在我就在想这个工资表的应付总数和应付职工薪酬的就对不上了
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2020-06-09
上月工装专票到账后,借管理费用 应交税费 贷应付账款 本月支付时 借应付账款 贷银行存款 一部分费用从工资里扣除 借应付职工应酬 贷应收账款 银行存款 应交税费 这个代垫的工装费后期如何做平?
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2022-05-11
你好,我司外地项目员工是通过第三方缴纳社保和支付工资,这工资我方是否可以入应付职工薪酬
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2020-03-02