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老师你好 我发现2018年11月份的个人养老 失业 医疗 在发工资的时候 当时的会计没有从工资表中扣除 发工资分录也没有把个人的养老 失业 医疗计入应付职工薪酬中 导致现在科目余额表中应付职工薪酬缺少这一部分金额 我该怎么处理啊
1/1065
2019-11-29
公司乱账:2020年处理两笔分录:借:应付职工薪酬443600元/贷:其他应付款-A公司443600,借:其他应付款-A公司443600 /贷:银行存款443600,实际上这个并不是工资,什么凭据也没有,后面在2021年4月冲红443600元:借:技术服务费443600元/贷:应付职工薪酬443600元,2021年3月冲红一笔2020年多计提应付职工薪酬15815.74元,2021年1月-12月全年实际发放工资1207927.92元,冲掉443600和15815.74元后,应付职工薪酬期末余额748512.18元,请问现在这个我应该什么调整?问题2个税全年申报合计1208863.6与实发不一致
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2022-01-18
在做工资凭证的时候,应发而未发提成, 放在应付职工薪酬-应付提成 金额放在贷方,这样可以不?
1/593
2018-12-04
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
1/158
2023-03-24
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
1/529
2022-03-22
下载资料里有审计这方面的表格吗
1/524
2017-07-27
高级会计师评审需要准备哪些资料
3/8
2023-02-20
货币资金底稿的审计调整数是什么
1/528
2022-01-16
外资企业现在还需要做审计报告吗
1/2077
2018-06-28
计提房租的费用需要审核哪些资料
1/511
2019-10-28
您好!审计报告里面资产能为负数吗
1/431
2023-09-01
资本化利息一般在审计报告披露吗?
1/2504
2019-06-04
计提工资按应发数计提,那么费用不就多题了吗?费用应该是实发工资呀?
1/2296
2019-10-22
老师,想问下前期有待认证的进行税,那么季报的时候资产负债表中的应交税费是不是填写成负数?还是不需要填写。6月计提应付职工薪酬了,资产负债表中显示的是计提数,填写资产负债表的时候,预付账款和其他应付款是按报表上的数如实填写,报表如下
1/774
2019-07-09
老师,我们19年7月开始营业的,我19年底应付职工薪酬贷方发生额累计数是50万,我2020年4月应付职工薪酬借方发生额累计数是48万,我们工资就是每月都是15号就发上月工资的,职工薪酬实际金额汇算清缴怎么填数据呢?
1/582
2020-05-11
老师好!购货方将跨年的增值税普通发票联丢失,因为审计金额小于原合同金额,中途也已经付过工程款,现在要求按照审计金额重新开具,麻烦老师指点一次,谢谢
3/845
2021-10-15
老师您好,支付研发费用加计扣除审计报告的费用怎么分录
1/1431
2019-05-31
公司就没有任何资产,资产负债表资产总计是零,资产负债表其他应付款,两万多,这样可以吗?税局会出问题吗?
2/1028
2021-10-17
个人所得税计算表里的,知道信息有应付工资18000,三险一金2667,本月应纳所得额10333,1-2月应纳所得额20252.68,累计已缴税额607.58,求计算累计应纳税额和应补/退税额,怎么计算
2/2140
2021-10-15
2020年处理两笔分录:借:应付职工薪酬443600元/贷:其他应付款-A公司443600,借:其他应付款-A公司443600 /贷:银行存款443600,实际上这个并不是工资,什么凭据也没有,后面在2021年4月冲红443600元:借:技术服务费443600元/贷:应付职工薪酬443600元,2021年3月冲红一笔2020年多计提应付职工薪酬15815.74元,2021年1月-12月全年实际发放工资1207927.92元,冲掉443600和15815.74元后,应付职工薪酬期末余额748512.18元,请问现在这个我应该什么调整?问题2个税全年申报合计1208863.6与实发不一致
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2022-01-19
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