计提工资的时候,应付职工薪酬金额是包含个人所得税,还是不包含个人所得税的金额,比如应发6000,计提工资就是计6000吗?
1/3036
2019-05-15
员工向公司借款,到时候发工资的时候扣减,是用其他应收款好点,还是其他应付款好点?
1/608
2022-03-14
我公司是施工单位,每个月都有未入账的应付款,单独台账登记着,什么情况下这样操作?避免什么涉税风险?
3/999
2021-08-03
老师你好,请问财务手工账账本如何分类,我已登记好 像应付账款,预付账款,三大费用等
1/755
2021-09-24
老师请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
1/415
2022-11-09
什么时候费用需要计提?我做题的时候比如说工资有些不用有些又要 一些题目 是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬和 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,一些题目是直接 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
1/900
2019-05-28
老师,员工罚款2000元在工资时扣除,分录:借:其他应收款2000 贷:营业外收入2000 ;借:应付职工薪酬2000 贷:其他应收款2000,对吗?
2/1163
2020-05-27
上月计提的应付职工薪酬3000,事假扣款200,本月实际发放工资2800,这个怎么做分录
1/976
2017-08-12
发放工资时把代扣个人社保费记入应付职工薪酬薪酬-社保费(个人部分)后期该怎么调过来
1/486
2023-05-05
做账时如果 是计提当月工资,下月发放,这样每个月的应付职工薪酬是有余额的。这样汇算清缴时还要调整吗请问有老师解答吗
2/1679
2017-02-14
发工资的时候代扣员工水电费,上月提的时候是借管理费,贷应付职工薪酬 那发放的时候扣的水电费入什么科目呢? 公司用的水电没有发票
1/2617
2019-10-10
我想问下行政单位每个月财政直接支付当月工资,怎么做财务和预算分录?要用到应付职工薪酬这个科目吗?
2/2656
2019-07-26
请问老师,发放给员工的工资,因为银行那边出错,马上就退回了账户,我需要做两笔分录,第一笔发工资,借:应付职工薪酬 带:银行存款 第二次退回的分录,我直接冲帐吗,借:应付职工薪酬 负数 贷:银存 负数,这样做对吗
1/2223
2019-12-10
个别员工工资延后发,做发放工资分录时,需要把延后发放的员工的个人承担社保部分在应付职工薪酬借方转出吗?还是后面发的时候再做分录
1/1195
2020-11-20
员工承担工服费用,比如当月应付工资是200,工服20,这从计提开始怎么做会计分录?
3/805
2017-02-22
老师,您好 职工薪酬这里,在企业租赁资产无偿提供给员工使用,计提的这个租金计入到应付职工薪酬-非货币性福利, 在支付的时候,有的怎么用的是其他应付款,而不是直接用的银行存款
2/486
2023-12-06
老师好: 我把应付职工薪酬-社会保险下设置了下级科目:医疗及生育、养老、失业、工伤四个科目。这些都是企业应出的部分。但是在缴纳时,是企业部分和个人部分合并缴纳的。那么,我们是把个人部分数据从中减掉再核算,还是把个人部分也设置一下下级科目呢?如:其他应付款-社会保险-养老、医疗、失业?
1/538
2021-04-13
老师,请问我们公司的工资用法人的私卡支付了,我可以这样做吗?先借法人的现金,借:库存现金,贷:其他应付款,然后借:应付职工薪酬,贷:库存现金
2/2603
2022-01-28
请问,我们是服务行业,人工费就是成本,1月到6月以前会计将个税系统申报的数字直接 借 主营业务成本 贷 银行存款, 没有用 应付职工薪酬账户 过渡,请问,年底了要不要调整到应付职工薪酬――工资 ? 7月到12月,我的账务处理,借 劳务成本 管理费用――工资 销售费用――工资 贷 应付职工薪酬――工资 然后 借 主营业务成本 贷 劳务成本 谢谢
9/804
2020-01-13
老师,1月有员工预支工资6000元。是不会影响我们1月做报表的计提工资吧(应付职工薪酬) 例如说,1月工资3万(其中有6000元是1月员工预支的)是2月才发放的。 1月计提时 借:管理费用3万 贷:应付职工薪酬3万 1月要多做一笔预支分录 借:其他应收款6000 贷:银行存款6000 2月发放时: 借:应付职工薪酬3万 贷:其他应收款6000 银行存款24000 老师,是这样做的吧 当出现预支工资时
1/1043
2019-11-04