考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
5.31汇算清缴,补交所得税借以前年度损益调整 贷应交税金-应交所得税 ,借,利润分配~未分配利润,贷,以前年度损益调整,这样做对吗
1/852
2020-01-08
老师,请问如果小规模纳税人第一季度销售额未超8万元,分录是借:应收帐款8万 贷:主营业务收入77670 贷:应交税金-增值税 2330 由于不用交增值税,所以季末做多一笔分录为 借 :应交税金-增值税 2330 贷:营业外收入2330,同时还需不需要计提营业税金及附加
1/516
2018-04-12
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
2/1426
2022-04-07
什么时候要做分录:借:应交税费,应交增值税 贷:应交税费-未交增值税?做完以后还需要做什么工作,增值税都要怎么转
3/287
2022-04-13
请问老师,已认证的进项税是9052.88,销项税是7264.96,到的月底是不是要结转啊?是不是这样做分录:借:应交税费-未交增值税1787.92 贷:应交税费-应交增值税—转出未交的增值税1787.92 这样做对不对啊老师
2/599
2016-05-03
老师,小规模企业,应交税费下面的应交增值税和未交增值税的这两个明细科目有什么区别和处理不同吗?
1/682
2020-01-16
小规模为什么销售货物 贷方不能用应交税费 未交增值税 ,确用应交税费,应交增值税。
4/1487
2022-01-02
他们应交税费-应交增值税贷方余额10万是怎么回事?如果说是未交增值税,可是他们申报表上还有3万的留底呢,麻烦给解答一下
1/795
2018-01-31
小规模纳税现在增值税用什么科目,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税
1/1076
2019-03-05
我们企业是做餐饮的。每天开票出去的时候,我做的 借:应收账款 贷:收入和应交税费。 缴税的时候想着就是把应交税费冲掉。 可是管理费用里面的税费和营业税金及附加这两个科目我就没有用到营业税金及附加 这个科目是需要每个月底,自己去计提相应的附加税的时候才会用吗
1/698
2018-03-19
老师,购买金税盘及系统维护费480元,可以抵减税款,我8月份开出专票8100元,购金税盘的分录:借管理费用-办公费480元,贷现金480元;需交增值税235.92元,抵减税款 借应交税费-应交增值税235.92元,贷管理费用235.92元,对吗?
3/975
2019-09-12
你好,我想问下,应交税费-应交个人所得税有贷方余额是因为我们计提和扣缴交的个税金额不一致导致的,这个是怎么处理呢
1/1743
2020-03-11
算转让金融商品应交增值税,这个时候的买入价,算应收利息吗?
4/3676
2019-01-05
老师早上好!请问我们是小企业会计准则,年末做结账增值税的分录是不是正确的?借:应交税费——应交增值税(销项税)2824749.25,应交税费——进项税转出1万, 贷:应交税费——应交增值税(进项税)2447713.33,应交税费——减免税费280,应交税费——未交增值税238086.55,应交税费——欠交税费139449.37,老师这个欠交税费实际上就是缓交增值税还没到期应该要交的增值税款
7/395
2023-01-13
"进项票入帐时分录是 借:固定资产 应交税费-应交增值税/进项税额 贷:库存现金 抵扣时会计分录怎么写?"
1/345
2023-03-04
借原材料 应交税金.应交增值税带抵扣扣进项税,贷银行存款不转,在资产负债表上怎么填不填数字又对不上
1/770
2018-01-11
公司今年1-7月份累计缴纳的各种税为40万,现金流量表的应交税费的本年累计为160万,和科目余额表的应交税费160万一样,现金流量表的本年累计应该为多少
1/829
2017-08-29
个人独资企业,年末分红给投资者,分录是以下吗;按分红金额的20%交税吗 借:利润分配—未分配利润 贷:应付利润。 借:应付利润。 应交税金-个人所得税 贷:银行存款
2/1292
2022-04-21
我这个月要建内账,之前代帐公司应交税费有留底的科目是负数,代帐公司有很多发票没有认证没挂应付账款,现在内账我把那些他没有入应付的发票全做进去,应交税费内账不需要核算,这个科目我怎么处理呢?
3/801
2017-02-14
老师请问转出未交增值税,可以借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应交税费-未交增值税?
1/858
2020-01-01
首页
上一页
1 ...
496
497
498
499
500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录