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新增的一般纳税人,应交税费下面的科目 新增,是不是详细的科目名是这样的?应交税费-应交增值税-应交进项税?、 这个 详细的科目名称是怎么增的????还是应交税费-应交进项税 这样写???哪个是详细的正确的????
1/739
2018-01-25
月底结转增值税,可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税。公司车险需要摊销吗?没有摊销可以吗?
10/373
2021-07-10
税控盘年费280元,一般纳税人怎么账务处理(当月认证抵扣),借:应交税费﹌应交增值税﹌减免税款 还是借:应交税费﹌未交增值税核算简单呢
1/4527
2020-08-05
企业出租固定资产机器设备一台,非出赁公司,会计分录应 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额) 如对方未付款,应借:应收账款还是其他应收款?
1/412
2021-02-22
我们为A公司支付人员费用,并开票,以代收代付形式入账,因为开票,我们要交税,所以税金A公司也要给我们的。 1、计提A公司人员费用 借:其他应收款(工资) 100000 贷:其他应付款-CBRE往来款-上海分公司 100000 2、先付钱并开票(理论上) 借:银行存款 106768.7 贷:其他应收款 100000 其他应付款 725.2(附加税部分,之后要计提的) 应交税费-应交增值税(销项)6043.51 若A公司没付钱,我们先开票,分录是不是,只需把银行存款改成 应收账款就好了
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2021-09-09
老师,假使我这个月开票100万,异地预缴税金增值税3万,城建税2100,教育附加900,地方教育附加600,个人所得税2000,企业所得税2000。我接下来的确认收入的分录跟计提税金支付税金的分录怎么做? 确认收入的分录 借:应收账款100万 贷:主营业务收入97万 应交税费-应交增值税3万 交纳时: 借:应交税款…预交增值税3万, 应交税费…城建税2100, 应交税费…教育附加900, 应交税费…地方教育附加600, 应交税费…个人所得税2000, 应交税费…企业所得税2000 贷银行存款37600 计提时: 借:税金及附加 贷:应交城建税 应交教育附加 应交地方教育附加 以上分录对吗? 应交税费预交增值税可不可以用?应交税费应交增值税科目 个税,跟企业所得税,增值税都不用计提对吗?
5/1512
2020-05-09
请教,预缴简易计税增值税时用应交税费-预交增值税还是直接应交税费-简易计税?
1/451
2023-03-14
应交税费应交个人所得税最后怎么结转
1/1947
2017-08-07
1.目的:练习委托加工业务消费税应纳税额计算。2.资料:甲企业委托乙企业(均为增值税一般纳税人)加工一批化妆品,甲企业提供成本为30万元的材料,支付给乙企业加工费5万元。已知化妆品适用消费税税率10%。3.要求:分别计算甲、乙企业各自应纳的消费税和增值税。
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2023-03-16
单位本月缴纳的城建税 500 教育费附加 300 地方教育费附加 200 a 借 税金及附加 1000 贷 应交税费-城市维护建设税 500 应交税费-教育费附加 300 应交税费 -对方教育费附加 200 b 借 税金及附加 -城市维护建设税500 -教育费附加 300 -地方教育费附加 200 贷 应交税费 -城市维护建设费500 应交税费 -教育费附加 300 应交税费-地方教育
1/1360
2017-05-04
税控盘税费全额抵税是按照这样入账的么,年末结账 应交税费——应交增值税——减免税款 这个科目余额需要调整吗 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
11/448
2022-04-18
老师,应交税费借方是42000,贷方是60000,,余额是贷方18000,那么填2020年的纳税总额填多少
1/566
2021-06-15
老师,这个应交税费是只包含增值税,还是同时也包含附加税呢
1/1058
2019-10-18
我之前做预交附加税的时候直接做了应交税费――应交城建税,现在借方有余额,我怎么样才能做平?
1/1379
2018-11-01
上一年度纳税总额可以根据上一年度审计报告中的应交税费数额填写吗
1/2011
2019-08-17
老师好:工商年报里面的纳税总额是填上年度的应交税费贷方金额吗
2/1333
2021-05-28
还是上次问的工商年报的问题,纳税总额不包括个税吧?总账里查的应交税费是以借方累计还是贷方累计来填呀?
1/813
2017-04-22
应交税费下面的城建税,水利建设、增值税等月底要结转吗,结转的话要结转到哪里?
1/1880
2017-07-16
原来计入进项税的金额,现在需要进项转出,比如买原材料借 原材料100 应交税费——应交增值税(进项税额)17贷 应付账款 117后来原材料用于集体福利了借应交税费——应交增值税(进项税额转出) 17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)17借 原材料17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)17这样做对吗
1/750
2018-11-20
如果应交税费中应交城建税和印花税期末有余额是怎么做呢
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2017-11-16
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