小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5万,增值税报表我直接0申报了,有问题嘛?
4/8
2025-07-30
27. 计算题 某厨具生产企业为增值税一般纳税人,该企业只生产一种厨具产品A。2022年11月发生以下业务: (1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元、增值税税额0.52万元;当月将一半原材料用于生产了120套厨具A作为福利发放给本单位职工。 (2)与某商场签订2000套厨具A销售合同,约定2023年1月提货,2023年2月再付款。当月给商场开具了增值税专用发票,发票上注明价款100万元。 (3)销售库存原材料给另外一家小规模纳税人生产企业,开具增值税普通发票注明含税金额6万元。 (4)销售自己使用过的生产设备,取得含税销售额6万元。 该设备购进时属于不得抵扣进项税额且未抵扣的情形,企业未放弃减免税优惠。 要求:根据上述资料,计算每一项业务涉及的增值税销项税额、进项税额或应纳税额,并计算11月该企业应缴纳的增值税额。
1/771
2023-10-16
企业为一般纳税人,当月的增值税销售发票有一张税率开错了,隔月才做红冲,那开票当月上报增值税的时候进项税额如何采集
1/447
2018-02-10
老师,请问一下,我们是小规模纳税人,本月销售额免税。填增值税纳税申报表附列资料是不是零申报,增值税减免申报表怎么填?
2/765
2021-07-06
代收水电费的单位为增值税小规模纳税人,可到税务机关代开增值税专用发票。开出的发票金额是否会计入小规模应税销售額
3/136
2023-11-09
老师您好,请教下,小规模自开普票总额18500,填写增值税申报时免税销售额18316.83,免税额549.5(12366说这么填的),但发票的征收率是1%,税额为183.17,那我做账时应交税费是按549.5还是183.17来做?
1/296
2020-04-21
你好老师,之前有一笔购按摩椅的专票,但是专票也没有认证,之前会计做了一笔进项税额,借:销售费用 1000 0 贷:应交税费-应交增值税一进项税额 600 现在我接手了发现做错分录,想把它改正过来,借::销售费用600 贷:应交税费-应交增值税一进项税额6OO(红冲) 请老师看下对吗
1/177
2022-04-12
28号公文规定,个人按次300-500以下,不需要发票,那么支付的是同一个人,每次在500以下也是可以不用发票吗?每月累计 支付给此个人有2万,也是可以不用发票吗? 从事小额零星经营业务的个人属于《税务登记管理办法》规定无需办理税务登记的个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩,但是28号公告对上述个人从事小额零星经营业务作出一个标准,就是销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。对个人增值税起征点规定如下:• 《增值税暂行条例》对销售货物、应税劳务的起征点• (一)销售货物的,为月销售额5000-20000元;• (二)销售应税劳务的,为月销售额500
1/4318
2019-03-20
老师好,都是自己开的发票,表2栏次中项目中写“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”不会有错误吧。
1/277
2020-10-14
(内账采购和销售不用做税额,按实际缴纳的增值税计入税金及附加,借:税金及附加-增值税 贷:银行存款)那计提时候要不要做呢?
1/1078
2018-11-14
小规模企业销售出去货物10w元,开普票和开专票税额相差多少啊?缴纳的增值税税率各是多少?出增值税还需要缴纳哪些税种呢?
3/562
2022-03-11
增值税期末留抵退税申请表,其中有一项留抵退税,日期从冒一天至冒一天,生产并销售非金属矿物制品,通用设备,专用设备及计算等设备销售额?,同期全部销售额?,占比,这个该怎么填
1/1078
2022-04-11
销售家用电器一批,取得价税合计销售额(即含税销售额)22.6万元,不含税销售额计算和销项税额计算
1/1642
2021-04-06
如果已知一月销售额和已知二月到十二月的环比增长率 那么二月的销售额 是不是 一月销售额×二月环比增长率
1/516
2022-05-16
2019年1月1日,甲公司以分期收款的方式向乙公司销售1台设备,合同约定销售价格为销售价格为500万元(不含税),分3次于2019年12月31日支付200万元、2020年12月31日支付200万元、2021年12月31日支付100万元,增值税(增值税税率为13%)的销项税额于每次支付价款时支付对应的增值税额。该设备的现销价款为450万元(按6.08%的折现率计算的现值)。该设备的成本为300万元。假设每年会计利润总额为200万
1/1814
2020-04-22
4.某电器厂为增值税一般纳税人,2021年2月发生下列经济业务:(1)当月销售产品,取得不含税销售额1 000 000元;(2)为改善职工生活条件发放自产油烟机一批,同类油烟机不含增值02 税销售价格为200000元;(3)当月购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明金额500000元、 税额65000元,原材料已验收入库;(4)当月购进计算机一批用作固定资产,取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。计算该电器厂当月销项税额、进项税额和应缴纳增值税税额。 3. 某个体工商户系按月纳税的小规模纳税人,主营汽车修理修配劳务,2020年5月修车取得营业收入161 600元,本月购入修车配件,取得增值税专用发票注明金额3000元、税额390元。已知增值税征收率为1%。计算该个体工商户当月应缴纳增值税税额。
2/625
2023-09-12
请问: 小规模开票1%缴税2154.73,销项税额也是按1%记的,那我做: 转出未交增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税额6464.17 贷:应交税费-应交增值税-减免税款4309.44 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2154.73 是不是就借方销项税额错误多记了4309.44?那应该怎样记账?
4/552
2022-01-07
请教老师,林业工程公司,外购入原木,销售税率是多少?对方开的增值税普通发票是免税的,我的进项怎么计算?谢谢!!!
2/858
2019-08-18
19. 甲酒厂为增值税一般纳税人,2021年7月销售果木酒,取得不含增值税销售额10万元,同时收取包装费0.565万元、优质费2.26万元。已知果木酒消费税税率为10%,增值税税率为13%,甲酒厂当月销售果木酒应缴纳的消费税额的下列计算中,正确的是( )。 A.(10+0.565+2.26)×10%=1.28(万元) B.[10+(0.565+2.26)÷(1+13%)]×10%=1.25(万元) C.(10+0.565)×10%=1.06(万元) D.[10+0.565÷(1+13%)]×10%=1.05(万元) 老师,为什么这题再不扣除消费税后再乘以消费税税率率率
1/2007
2022-02-19
你好老师,请问个体户申报增值税,是填在未达起征点销售额那栏,是不含税收入,按1%吗?
3/996
2022-01-06