老师,我想问下,我月末销项、进项都需要结转到转出未交增值税吗?
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2023-11-27
那到了2月份我的进项是3万,我的销项是8万,我的留抵是2万,请问,这个分录 我应该什么写?那个进项是只写这个月的进项还是把留抵的也写进去,然后结转出未交增值税?这个进项和留抵,我不会做老师。
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2021-06-23
月末转出未交增值税是直接销项-进项的差额:借:转出未交增值税,贷:未交增值税还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出未交增值税,贷:未交增值税
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2019-02-18
增值税只涉及进账,销项,没有转出未交增值税,进账税额转出等明细科目,年结怎么结,我申报表上是留底30要
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2021-01-17
老师,转出未交增值税科目借方有余额要怎么处理?
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2021-10-20
(转出未交增值税),,这个科目,一直有正数余额,是可以的吗?如果不行,要怎么处理呢?
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2022-05-23
老师上年度期末转出未交增值税期末借方有余额怎么调整呢 需要给调平吗
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2022-02-11
老师,你好。转出未交增值税年底借方余额279012.05元怎么处理?
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2023-01-12
转出未交增值税是依据什么来录金额的
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2021-06-07
老师,加计扣除年末那10%的数据需要转平吗?还是挂在转出未交增值税
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2022-01-13
转出未交增值税是自动年末结转到借方吗
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2022-04-18
老师,月末为什么要转出未交增值税,能详细解释下吗
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2023-12-22
账务系统里的转出未交增值税不等于销项-进项是什么原因
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2023-09-06
转出未交增值税是负数,形成预交税款,可以抵减下期税款的,那可不可以直接抵减呢
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2022-09-08
老师,你好。“转出未交增值税”科目有借方余额怎么处理?何时处理?
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2022-06-25
为什么月底要要转出未交增值税
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2022-04-12
转出未交增值税怎么做平
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2023-09-06
老师,当月的增值税需要计提吗?计提的时候为什么要转出未交增值税
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2024-05-23
借方转出未交增值税科目咋样结转成零
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2020-11-18
老师麻烦帮我看下,我这边2020年是有留底4000多,转出未交增值税在借方,是不是不要在接着做账了,不需要那笔转到未交增值税的分录了
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2021-01-10