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年初的应交税费是8504.76,本期是1386.14,但是6月30号转入营业收入,这一笔应该怎么填
5/75
2021-07-14
问您下:收到销售员的销售款3500元,贷方:主营业务,之后还用写应交税费吗。这个3500是含税的吗
1/133
2021-06-03
老师你好,23年的税务比对里应交税费多1分,这种情况下怎么改报表?直接改营业收入的话是减还是加一分
6/144
2024-08-23
老师,收到对方开的发票,是借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借营业税金及附加 贷应交税金--城建税 应交税金教育费附加吗?
1/951
2016-02-18
小规模纳税人企业收入低于9万 做营业外收入是借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应纳交税费-应交增值税吗
4/823
2018-01-11
小规模纳税人,主营业务收入5000元,这样做分录对吗? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 符合免税条件: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-免税收入
1/2571
2019-09-19
小规模纳税人开增值税通用机打发票,征收率3%,如果发票金额合计30000元,下面哪种分录是对的 1、借银行存款30000,贷主营业收入30000, 借:应交税费-应交增值税-减免税款900 贷:应交税费-应交增值税900,借应交税费-应交增值税-减免税款,贷:营业外收入-补贴收入 2、借银行存款30000,贷主营业收入29126.2,应交税费-应交增值税873.8, 借:应交税费-应交增值税873.8,贷:营业外收入-补贴收入873.8
1/1176
2015-09-06
老师,我们是用企业制度,加工收入做:应收XX 贷,主营业务-加工。应交税费,请我我加工的这个要结账成本吗?该怎么结转
2/356
2021-10-17
老师,我是小规模纳税人2月开了一张普票,分录借应收账款贷主营业务收入应交税费~应交增值税,然后月底在借应交税费~应交增值税贷:营业外收入
1/1511
2020-03-25
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款 借:主营业务收入-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
2/2614
2022-03-27
小规模纳人,季度营业额未达30万,普票免税分录,对吗借:应收账款 100 贷:主营业务收入 97.09 应交税费-销项 2.91 借:应交税费-销项 2.91 贷:应交税费-减免税 2.91 借:应交税费-减免税 2.91 贷:营业外收入-税收减免 2.91
1/803
2020-04-21
老师你好!我们是服务行业,上个月做的分录是借银行存款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。发票冲红这个月重新开,销项负数发票,这样做可以吗?借主营业务收入(红字)应交税费应交销项税(红字)贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。
5/1102
2018-12-02
收到主营业务收入584336.969,请问应交税金-销项税额,营业税金及附加,应交税费-城建税,应交税费-教育费附加,这几个怎么计算呢
1/1623
2017-06-15
老师比如我是劳务派遣差额纳税 比如我开票税费5000 但是实际只交100 我之前做的借:银行存款15000 贷营业收入10000 应交销项税5000 借营业成本-4900应交税费销项税-4900 这种 但是我这个月只开了票没有成本 这个营业成本也要做成-4900嘛
2/10
2025-08-14
是否也能放在营业外出;分录借:营业外支出货:应交税费——未交增值税
1/1368
2017-03-15
# 提问 #营业外收入 跟应交税费一应交增值税吗 谢谢
1/814
2018-12-15
如果用进项税冲减主营业务成本。实际工作中,软件中应该借应交税费_应交增值税进项税。贷主营业务成本。还是借应交增值税进项税,借主营业务成本。用红字还是负数表示主营业务成本。怎样是正确的?
2/1497
2021-08-08
老师请问小规模现在是免税收入,分录也是像以前那样做吗,借:应收账款, 贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
1/409
2022-05-28
安置房交易应不应该增加营业税
1/538
2016-01-19
老师,你好,小规模纳税人收入的发票如何做账,借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税, 主营业务收入,还是借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税_销项税额 主营业务收入
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2022-03-15
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