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年底税金结转借方销项+简易计税,贷方进项+已交税金,但两者金额不一时怎么操作?
1/200
2023-07-14
已交税金,借方有负数余额,是可以的吗?不可以的话,是什么原因呢?要怎么处理呢?
1/605
2022-05-24
已交税金有余额,怎么做平呢
2/1008
2022-10-20
为什么 2个题解释不一样,已交税金核算是上月吧
1/648
2021-12-29
老师,我想问一下什么时候才能用已交税金这个科目呢
3/995
2021-06-09
年底了,要结转应交税费下的相关税费吗(如:未交税费、
已交税费
、转也未交增值税之类的)
1/522
2017-01-16
老师好,请问应交税费-已交税金的借方怎么冲掉,计入什么科目?分录怎么写?谢谢
1/2505
2020-05-29
填写企业的财务快报,应交税费、
已交税费
本年累计这一栏,是看应交税费这个科目的借方、贷方、余额??
1/4190
2019-02-02
老师你好,我之前没有计提应交税费-应交增值税,每月根据缴纳扣款的增值税做应交税费
已交税费
,现在显示应交税费应交增值税贷方余额为负数。我需要怎么处理。
3/906
2016-09-26
2019年1月的税盘分录是借:应交税费已交税金480 贷现金480请问这个要怎么改
2/738
2020-03-19
老师,我22年本地预缴的增值税留存能抵扣,和之后缴的增值税都走的应交税费-已交税金科目,现在我想把留存能抵扣的部分单独提出来,和正常缴税的科目分开,我改怎么调整?
2/99
2024-08-14
我想请教一个问题,就是之前增值税不做计提,直接缴纳,记在了应交税费-增值税(已交税金)这个科目了,这种情况该怎么结平已交税金这个科目啊,谢谢大家了
3/1243
2022-02-22
老师,预交的增值税,是用应交税费—已交税金还是用应交税费—预交增值 ???
2/1547
2021-04-15
我想请教一个问题,就是之前增值税不做计提,直接缴纳,记在了应交税费-增值税(已交税金)这个科目了,这种情况该怎么结平已交税金这个科目啊
1/315
2022-02-22
应交税额余额在借方但是我没有留底查了一下,余额等于应交税费增值税销项-进项-已交税金+期初余额=26470.57元,余额在借方
2/590
2019-01-15
老师您好,期初余额设置时,应交税费进项税,已交税金余额直接设置成借方是不是比较好点,谢谢老师
1/1199
2020-03-20
老师缴纳增值税的分录不是应该这样做吗 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:银行存款 可是金马正常营业期业务6它怎么计入应交税费-已交税金了?已交税金是老师缴纳增值税的分录不是应该这样做吗 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)贷:银行存款 可是金马正常营业期业务6它怎么计入应交税费-已交税金了?已交税金是从哪个科目时转过来的?请明天老师看到后记得解答哦哪个科目时转过来的?请明天老师看到后记得解答哦
1/547
2015-09-29
想请教一下,在实际工作中,应缴税费-已交税金,和应缴税费-未交税金有何区别,这两个科目前者适用于小规模纳税人,后者适用于一般纳税人吗?
1/1004
2016-03-15
请问老师,已交税金和未交增值税到底有什么区别呢?当月交上月的税金时,用哪个科目?
1/6234
2015-08-26
小规模季报 代开专票 直接扣除税费 怎么做分录 贷方 应交税费-
已交税费
还是预交税费
1/1036
2019-06-03
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