我想请教一个问题,就是之前增值税不做计提,直接缴纳,记在了应交税费-增值税(已交税金)这个科目了,这种情况该怎么结平已交税金这个科目啊

欣欣子
于2022-02-22 17:25 发布 559次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,一般纳税人单位,预缴增值税的情况下,需要用
2022-01-08 10:12:39
你好; 怎么会贷方有金额。 你预缴不是 做借方去了吗 ? 你结转错误吧
2022-01-13 15:04:09
这个科目基本上不用的。年末需要结转到未分配利润
2023-11-27 16:00:07
这个是会计制度的规定,预交增值的时候做的
2023-08-07 17:50:15
当月缴纳当月的增值税。
2022-10-20 21:20:36
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