三、业务题 1某政府财政发生下经济业务: 1)按年度预算计划发行政府一般债券50000000元,支付发行费用500000 元,实际收到发行款49500000元,存入国库。 (2) 发行五年期政府专项债券200000000元,支付发行费用2000000元,实 际收到发行款198000000元,存入国库。 (3) 向上级财政借入一般公共预算临时用款500000元。 (4) 收到性质不明的预算款项20000元。 (5) 收到借入的主权外债资金60000000元作为其他财政存款。
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2021-12-15
老师,先预付款,之后付尾款最后收到发票,没有跨越的会计分录是什么,借:应付账款贷 银行存款。借应付账款,贷银行存款,收到发票借库存商品 应交税费进项 贷应付账款 对吗
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2019-10-24
老师:我们公司是一般纳税人,一般收到货款并且是全款然后次月开票,我都是开票才确认收入。例如:定制家具含税5万元,(1)先收到全款5万,我做账借;银行存款5万 贷:预收账款5万, 次月开票同时发货,按道理是冲预收账款,但是我们是金蝶软件,入销售单,然后金蝶自动生成凭证 借:应收账款5万,贷:主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额,预收也有余额,必须要做一笔账从预收转入应收才对,但是这张凭证就没有原始凭证了,就凭空做吗?
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2022-04-20
老师,比如说我8-9月份公账有收付款,但是并没有开票也没有收到进项票,也没有销货清单和进货清单,那么我是做预收预付款对不对?可是我申报纳税是怎么申报呢?是小规模商贸公司
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2021-11-11
一个人205000元买了房子,现在退了180000元,25000是房屋违约金,要怎么写分录,借 待摊费用--销售房屋违约金25000元,贷预收账款-205000元,贷银行存款180000元,这个分录对吗
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2017-01-23
公司预收个人一笔货款,借:银行存款 贷:预收账款 未开发票 ,我一直这样在账上挂着,请问到年末需要怎么处理呢 ?
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2020-07-14
我们是车行,客户这个月付了定金3000,这个台车需要等到下个月才开票完成交接,那我这个月定金的分录是这样做的,借银行存款3000,预收账款3000,。下个月客户交尾款的时候需要怎么做分录?谢谢
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2019-10-09
老师你好我想问一下,预收账款到年终结转到工程结算收入里是什么意思,是按工程比例进度预收的意思吗,同样拨来的工程款为啥有应收的,和预收的哪,我看以前账本上的记录,有点看不明白啦!还是成本发票没开出来的时候挂预收啊!我是市政工程的
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2019-06-19
从别的公司进货账上记应收账款?是指向对方付预付款吗?可是在预付账款账上却没发现进货单位名称?
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2017-07-10
老师,银行让统计的企业与供应商或客户之间的商业欠款是查应付账款的余额减去预收账款的余额吗?
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2020-08-05
老师,政府之前预付了我们5万,我借银行存款5万,贷预收账款5万,现在要结算剩余款20万了,我该怎么做分录呢?问题是我们现在把票开过去了,政府还没打款给我们
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2016-11-17
老师,,我们房子租给租户,要代收代付租户的电费给供电局。 我账上预收了一笔电费,分录是,借:银行存款,贷:预收账款; 这电费是要交给供电局的,缴的时候是,借:预收账款,贷:银行存款; 我们收供电局的发票,再开票给租户,那我们开票给租户的时候分录及我们收到供电局的发票分录应该怎么做呢? 如果我们开票就借预收账款,那我们将钱缴给供电局的时候应该怎么做!!! !!!@@
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2018-09-30
老师好 预收账款调到其他应付款可以吗?
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2019-04-22
小黎老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额
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2019-09-26
借:应收账款×单位 20938 贷:应收账款×单位 18529.2 销项税额 2408.8
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2022-01-10
老师,这个季度住宅的预收账款确认为收入,即预收账款转为营业收入,现在所得税季报,营业收入和营业成本要填入吗?
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2021-10-23
老师,比如我今天收到的外币预收货款,这个月底就出口了,在做申报的时候,可以不用勾选预收货款吗
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2019-06-12
6.应收票据终止确认时,对应的会计科目可能有(  )。 A、银行存款 B、原材料 C、应交税费 D、材料采购 7.甲公司向乙公司采购材料5000公斤,每公斤单价10元,所需支付的款项总额50000元。按照合同规定2019年3月1日向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。甲公司5月1日收到乙公司发来的5000公斤材料,验收无误,增值税专用发票记录的货款为50000元,增值税税额为6500元。甲公司编制的会计分录正确的有(  )。 A、3月1日预付50%的货款时: 借:预付账款—乙公司                25000  贷:银行存款                    25000 B、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料                     50000  贷:预付账款—乙公司                50000 C、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料                     50000   应交税费—应交增值税(进项税额)        6500  贷:预付账款—乙公司                
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2020-03-23
老师,客户货款月初到张,发票月末开具,做账时直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 还是先做预收账款,再冲预收账款好
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2019-10-19
,公司是小规模,2月份收到10万预付款,做的分录是:借银行存款10万,贷预收账款10万, 3月份开具全额发票,没收到尾款怎么做分录
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2020-04-06