我们是车行,客户这个月付了定金3000,这个台车需要等到下个月才开票完成交接,那我这个月定金的分录是这样做的,借银行存款3000,预收账款3000,。下个月客户交尾款的时候需要怎么做分录?谢谢

神采奕奕
于2019-10-09 17:54 发布 821次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好 这个是没有差异的 也是1000
2019-11-26 16:21:43
您好!你这个月发生了什么业务要冲它呢
2017-10-20 17:30:59
您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13
你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42
你好,你的意思这个款是个人的款?
2020-05-13 06:59:35
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