软件企业非嵌入式软件也可以享受增值税即征即退么?
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2019-05-17
自然人出租非住宅所缴纳增值税的免征额现在是多少
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2019-01-24
你好老师,我们是按季度缴税,每个月增值税做账是这样做的,转出未交增值税 借方:应交税费--未交增值税6000 贷方:主营业务收入6000 这样对吗
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2019-05-14
老师你好,我想问什么需要该用到应交税费-应交增值税进项或者销项税额这个科目,比如我收到专用发票进项票或者开出发票,是不是应该都要有这个科目,借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款,或者借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,为什么有时候又直接是借主营业务成本,贷银行存款,或者借银行存款,贷主营业务收入,什么情况下还用应交税费应交增值税科目?
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2020-07-15
小规模增值税3%的劳务公司要开具绿化维护人工费发票内容 该怎么填写呢
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2020-01-10
请问邹老师,我公司开具的发票有*劳务*掘锚机的拆解,增值税申报表怎么填写?
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2019-09-06
老师您好,请问劳务公司 给工人(个人)发的工资以及社保可以抵扣增值税额吗?
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2020-07-03
退货会计分录 借:应付帐款11.7 贷:原材料 10 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1.7月份终了 是不是做分录 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1.7 贷:应交税费-未交增值税 1.7
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2017-07-10
二、应交税费500,当月已认证通过进项是700,上期留抵税额是420 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借:库存商品4117.82应交税费-增值税-一般纳税人700贷记银行存款4817.85(已认证抵扣) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数) 这样留抵税额就有620对吗?
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2015-10-26
当月异地预交增值税30万,月底核算当月实际应交增值税20万,如何进行帐务处理,完整的分录应该是怎样的?
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2020-08-05
上期有留底税额,本月要交增值税税额,那么需要做将上期的留底税额转到应交税费-未交增值税的账务处理么?
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2020-05-14
18.12没有销项,只确认了成本进项,进项税额在借方留底,并认证了,结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗?代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
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2019-03-27
一个企业销售货物同时提供劳务,享受增值税优惠政策的时候是分开享受吗?
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2019-01-28
老师好! 请问一下,劳务分包开13%的发票,需要到项目所在地预缴增值税吗; 谢谢!
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2022-11-04
建筑公司提供设计,提供劳务,又提供材料,还代为购买设备,怎么计算增值税和企业所得税
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2021-11-12
老师你好,我想问一下,我们是一般纳税人建筑劳务公司,可以开具3%的增值税专用发票吗?
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2018-10-23
增值税小规模纳税人申报表货物及劳务未达起征点销售额是灰色的填写不了怎么回事
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2024-04-10
小规模纳税人月末应交增值税结转未交增值税吗?
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2020-04-16
缴增值税小规模纳税人,借方增值税应该选哪个啊?
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2018-11-03
老师,早上好,请教一个问题,是贸易型,我们公司去年9月出口了一批货,一直没有申报出口退税,然后我1月想申报了,但是,专管员说,贸易型的企业要当年完成,让我把这批货做内销,请问,我会计分录 该怎么写?就一组分录 可以吗?借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-销项
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2023-02-13