上期有留底税额,本月要交增值税税额,那么需要做将上期的留底税额转到应交税费-未交增值税的账务处理么?
 
- Sonya - 于2020-05-14 12:23 发布 796次浏览 
-  送心意
                                                     辜老师 职称: 注册会计师,中级会计师 
2020-05-14 12:25
你上期留底在什么科目的
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 你上期留底在什么科目的
 2020-05-14 12:25:22
 
  你好;  借方挂着余额   留底即可; 这个月做L  
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借 
应交税费-未交增值税贷银行存款 
 
 2022-11-01 10:12:20
 
 销项减去进项减去留底你看下是正数余额吗。
如果是正数的话需要交,负数的不需要。
 2021-10-19 13:04:38
 
 您的分录错误,应该根据实际缴纳的税款编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
 2018-02-05 13:26:49
 
 您好,留底的税额不用转出来,可以继续留底,以后可以抵扣
 2020-07-21 15:24:49
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