前一笔借的贷款10万,凭证是贷短期借款,后一笔转县招标办了,这个的借短期借款还是其他应收款
1/437
2019-07-02
工程施工单位记工程上购买的专用材料时,能不能这样记,借:工程物资,贷:应付货款;借:应收账款,贷:银行存款
2/1241
2017-03-01
预收的租金是进预收账款还是其他应收款?
1/3062
2020-04-13
老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
1/1284
2019-12-06
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
2/1709
2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
1/679
2016-08-26
请问老师,有个会计分录我不明白,借,银行存款,贷,应付账款,我认为应该是应收账款吧
1/518
2016-06-27
老师,我们有个通电工程合同价9万,我们还没有收到钱,我们垫付34500购买电杆,借其他应收款,贷银行存款,收到钱记借银行存款,贷其他应收款,怎么转成本了
1/325
2019-09-24
应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理?实际收到的是十一万,应收账款挂着15万,怎么处理那收不回来的应收账款?对方是强制给了消费餐券抵的货款,没有可能给任何凭据给我企业。
2/2990
2020-04-07
应收账款年底贷方余额,在申报的时候需要调在预收账款吗
1/752
2018-01-11
除了调账,冲销,什么情况下的业务要借:应收账款,贷:预收账款
1/785
2019-11-15
我司马上要小规模转一般纳税人,现在有去税务局代开的专票已经扣税款,增值税账务处理怎么操作?(借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额;扣款 借:应交税费-增值税-已交税金、贷:银行存款 。是这样就可以了嘛?)
1/1204
2019-06-30
小规模纳税人外购商品如何做分录?是不是:借库存商品贷银行存款(应付帐款)贷应交税费(应交增值税进项税额)
1/997
2017-12-27
老师,我开了15年12月30日开了一张20000元的发票,款项为收,16年2月才收到款项,增值税为582.52元,我的会计分录该怎么写 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 应交税费——增值税582.48 收到款时,我又该怎么写增值税的金额,是免税的
1/661
2016-05-24
开出了发票,但是客户款还没打过来,那摘要如何写?是不是可以这样,销售产品,分录:借,应收账款贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
3/975
2018-09-29
社保计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 (公司部分) 缴纳社保时,借:应付职工薪酬 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 发放工资时,借应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款 这么做是对的吗?
2/3406
2019-12-18
‍本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票
1/1540
2020-05-31
老师请问:我公司挂靠甲公司A项目,现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费,保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来,请问分录应该怎么做?我做的分录:借:工程施工(保险)A项目,贷:应付账款(保险公司)A项目,借:应付账款(乙公司)A项目,贷:其他应收款(甲公司)A项目。但是觉得好像不对,甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。 ·
1/51
2022-07-07
销售发生时分录是:借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交填值税 但实际收到的应收帐款零头被客户抹了,那分录应该怎么做呢?是不是借:库存现金 10000 借:销售费用-折扣费10 贷:应收账款-甲公司10010对吗
1/981
2018-07-17
请问老师,长期应收款的折现,是应该在季度末对新增加的长期应收款折现,还是在月度末对新增加的长期应收款折现?
1/239
2021-04-27