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老师,我们是写字楼物业公司,水费办理了差额征收,但是实际上写字楼的所有水费都由物业承担了,租户是没有单独用水的,只有一楼的咖啡厅才收水费,12月我们的水费收入485.44元,税额14.56元,但是水费成本就1145.53,税34.37,水费的差额征收我放到了应交税费—简易计税这个科目,物业中心收到水费是“借,银行存款 500 贷,主营业务收入—水费485.44,贷,简易计税14.56”,支付自来水公司水费“借,主营业务成本—水费1145.53,贷,简易计税34.37,贷银行存款1179.9”。那么期末我的简易计税借方余额19.81,这样合理吗?而且以后我们都会是借方余额,因为大部分水费都是物业公司承担了,几乎没有水费收入。
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2020-01-08
公司8月份的电费还没付,现在怎么做分录呢?
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2018-10-09
想请问下供电局的电费补贴,进项税额需要转出吗?供电局是按电费账单全额开具的发票,付款时按照补贴后的金额付款的,政府补助的那部分电费需要做进项税额转出吗?
3/1052
2022-08-29
预存的电费应该怎么做分录
1/1121
2018-09-06
电费怎样做分录,公司自己用一部分电,然后卖一部份电
2/588
2018-10-16
电费是5月用的,因为当时没开票,6月开过来了,该怎么做分录
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2017-06-07
如果商业地产在开发阶段进行分割销售,税务方面如何处理?
1/779
2015-12-15
公司饭堂由外面膳食公司承包,本月应付10000元服务费-伙食费,其中要扣除膳食公司在我们饭堂使用了水电费300元,实付金额9700元(开普票),那账务处理我这样正确吗?(1)公司平时支付供电/自来水公司借:管理费用-饭堂-水电费2340 贷:银行存款 2340(2)由于膳食公司用我们饭堂水电费300元,要在支付的货款中扣出300元,应付10000元的服务费,实付9700。借:管理费用-伙食费 9700 贷:其他应付款--膳食公司 9700(3)扣出300元冲减管理费用借:管理费用-饭堂水电 -300(红字) 贷:其他应付款 -300(红字)这第(3)步的处理方法正确吗
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2019-02-16
水电工程及给排水工程所得税税率是多少?
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2022-01-05
购买的电热水壶,饮水机,报销时用途怎么写?
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2019-04-30
老师,老板开办公司时都是以现金支付,装修,买的办公家具,电脑等,只记了流水账,我通知把2017年的费用单子都清理出来做账,2018年不能入17年的费用单子了,他就把流水账给我,问我怎么处理,都没票据,应该怎么做呢?
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2017-12-26
我单位是服装水洗厂 因环保公司需要 我单位必须做废水监测报告 监测废水报告1000元 银行付款 借:管理费用 1000 贷:银行存款 1000 还是借:制造费用 1000 贷:银行存款 1000
1/940
2017-11-21
老师我公司经营范围是自来水供应,管道设施,污水处理,水利水电,现在我公司为其他企业维修管道收费,企业要求开维修费发票,请问我们可以开发票给他们吗?
1/1066
2019-08-23
关于水电费,都是这个月的电费下个月才知道,这个月的电费做到下个月的成本费用里,岂不是不符合权责发生制?这个怎么解释个处理的都是?
1/2504
2019-03-17
老师,盈利性质的教育培训机构,主要是加盟费、房租、装修费、水电费、教师工资等,哪些走到成本哪些是费用?
2/1020
2019-10-23
盛荣集团10月份发生以下几笔业务: 1)2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收; 2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50 000元; 3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥; 4)10日,购入材料一批,价税合计80 000元,上月已付定金60 000元,余款20 000元转账付讫; 5)12日,转账支付9月份的水电费7 000元; 6)15日,张三报销差旅费,总费用3 000元,上月出差前预借4 000元,现退回1 000元,出纳收讫; 7)18日,销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫; 8)20日,转账支付本季度房租90 000元; 9)25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元; 10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫。 要求:请分别用权责发生制和收付实现制确认本单位10月份的收入和费用。
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2022-09-27
1)2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收; 2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50 000元; 3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥; 4)10日,购入材料一批,价税合计80 000元,上月已付定金60 000元,余款20 000元转账付讫; 5)12日,转账支付9月份的水电费7 000元; 6)15日,张三报销差旅费,总费用3 000元,上月出差前预借4 000元,现退回1 000元,出纳收讫; 7)18日,销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫; 8)20日,转账支付本季度房租90 000元; 9)25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元; 10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫。 要求:请分别用权责发生制和收付实现制确认本单位10月份的收入和费用。 表格
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2022-03-11
6月发生如下支出 以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 以银行存款支付本月水电费3000元; 当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费 6000元。 按权责发生制和收付实现制分别确认的费用是多
1/1288
2022-04-22
1.(计第顾) 盛荣集团10月份发生以下几笔业务: 1)2日,销售A产品一批,价款45000元,货已发,款未收; 2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50000元; 3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥; 4)10日,购入材料一批,价税合计80000元,上月已付定金60000元,余款20000元转账付讫; 5)12日,转账支付9月份的水电费7000元; 6)15日,张三报销差旅费,总费用3000元,上月出差前预借4000元,现退回1000元,出纳收讫; 7)18日,销售A产品一批,价款100000元,上月预收80000元,余款20000元本次转账收讫; 8)20日,转账支付本季度房租90000元; 9)25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20000元; 10)28日,购买明年的财产保险30000元,转账付讫。 要求:请分别用权责发生制和收付实现制确认本单位10月份的收入和费用。(需写出计算过程)
1/1048
2022-03-30
计提费用:借:费用/贷:其他应收 付款时: 借:其他应收/贷:银现 收到发票怎么做呀(房租、水电费、广告费、物业费)
1/791
2019-09-30
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