请问老师,我们国家说的销售环节增值税免税是下面哪种情况? 1. 免税前,价格100增值税13,价税合计113; 免税后,价格100还是,但不征收增值税了。 2. 免税前,价格100增值税13,价税合计113; 免税后,原来的价税合计113里面没有增值税了,全部是价格了。
2/707
2019-08-20
老师,小规模纳税人去税务局代开了专用发票,如何做会计分录那,我是贷:应交税费—应交增值税—销项税 还是 应交税费—未交增值税 还是 应交税费—应交增值税—已交税金 代开的时候直接代扣了增值税附加税了,这个附加税也是先计提后支付对吧老师
3/959
2021-02-20
我这个月的进项税额大于销项税额,月末增值税结转时,应交税费-应交增值税-转出未交增值税在借方,然后我又做了一笔分录,借应交税费-应交增值税-未交增值税,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,留底的在应交税费的借方反映对吗
1/1046
2018-02-08
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
1/813
2018-10-12
上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了,这个月分录怎么更改? 原本应该是借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
1/665
2021-05-15
我们公司是一般纳税人,之前有留底的进项税,我们4月份开具了增值税专用发票和增值税普通发票两种,开具的增值税专用发票的增值税额可以用销项税额减去进项税额算增值税,那么增值税普通发票,是不是按照不含税税率算增值税呢
1/1025
2019-04-29
老师,新公司首次开票;进项有留底月底结转增值税 借:应交税费--应交增值税(销项) 应交税费--应交增值税--转出多交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项) 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税--转出多交增值税 老师这个分录对吗?
1/112
2024-04-12
某汽车企业2021年6月进口2辆小轿车自用,海关审定的关税完税价格为25万元/辆,已知:小轿车关税税率28%,消费税税率为9%,车辆购置税税率为10%。该公司应纳车辆购置税( )万元。 此题中的组价=关税完税价+关税+消费税=25*2+50*28%+50*9%…… 对于这个题有点闷!
1/932
2022-11-05
进项税加计扣除 如果当月只有进项税,我能这样做吗 借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税加计扣除 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税 直接放在未交增值税,做留底呢
1/2032
2019-10-11
我们是建筑业有一般计税和简易计税,这个月简易计税增值税10万,一般计税增值税4万,一般计税红冲发票增值税1万,进项税10万,增值税申报时应纳增值税10万,请问老师那红冲增值税1万和这1万计算的营业税附加怎么做账
1/665
2019-01-10
小规模纳税人的地税和国税要分不同时间报吗?国税要季报,地税月报?
1/504
2017-03-10
合同价含税里的税是指“增值税”么?韩保函其他的附加税金及所得税么?
1/600
2017-03-13
老师,月初报税是在当地国税网上报税还是去国家税务总局网上报税?
3/892
2016-12-21
想问一下,有没有企业所得税报税和增值税及附加税报税的操作流程
1/411
2019-10-23
老师,印花税纳税申报表中计税金额是开票含税金额,还是不含税金额
1/563
2022-04-12
营业收入10万 所得税税点1% 增值税税点1% 是不是就要交2万的税呢
1/446
2021-04-06
一般纳税人的国税和地税都是怎么核算的?增值税进项税额如何抵扣?
1/658
2017-02-03
税局代开安装服务发票,在国税收3个点的税,在地税还要收哪些税呢
1/740
2017-05-24
耕地占用税,印花税,车辆购置税,契税是不是通过税金及附加科目核算
1/6995
2021-04-07
一般纳税人的企业所得税税率是不是也遵循小规模企业所得税税率
2/1649
2020-10-29