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我当月认证了3张发票,一张当月的,2张上个月的,这个月我想直接抵扣,怎么做帐呀?而且抵扣后还有余额
1/613
2018-12-20
税控服务费抵减 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用-办公费 280 贷方对吗?这样余额表贷方有余额可有吗?
1/1058
2022-04-01
#提问#一季度开票3个点的销售额是92095.04元,税额2762.85元,1个点的销售额是5969.31元,税额59.69元,免税收入70677.37元。下图是我做的分录,标黄的部分是我主要想问的问题、谢谢!
1/387
2020-04-15
小微企业免税额是多少
2/585
2017-04-13
小规模开专票每个月也是15万的免税额度
1/872
2021-12-28
你好老师,我想问下小微型企业免税额是多少?
2/689
2019-07-06
老师,咨询一下,季度报表时,填写的本期金额,是指当月的,还是当季的。比如我10-12月份的报表,1月份季报,本期那里是写10-12月的累计金额,还是写12月本期金额。
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2020-12-08
个税申报本期收入5000,本期免税收入也是5000吗
1/4550
2019-06-11
老师,我们以前年度的加计抵减期初余额,这月实际抵减了我怎么做账呀 以前账上没有这笔加计抵减的账,只有报表上有期初余额, 我是 借应交税费未交增值税 贷营业外收入 对吗
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2022-03-04
公司一般纳税人,12月销售给正盛,纸箱不含税销售收入20000,销项税额2600,价税合计在22600, 12月购进的纸板,不含税金额25000,进项税额3250,价税合计28250 会计处理: 借:应收账款-正盛22600 贷:主营业务收入-纸箱20000 应交税费-应交增值税-销项税额2600 借:库存商品-纸板25000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250 贷:银行存款28250 假设这张票当月认证了,结转本期进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷:赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600 那么,当月销项税额2600,进项税额3250,中间的差额,怎么处理
1/1084
2019-11-05
专票的金额当月报销付款了,但没有认证抵扣,要不要拆分税费,如何做账
1/394
2021-06-28
公司有台固定资产无人机摔坏了,当时进项税额也抵扣了,账务怎么处理?
1/1432
2017-08-30
应交税费-应交增值税期末怎么处理。包括:进项税额,转出未交增值税,销项税额,待抵扣进项税
1/2060
2020-06-01
当月增值税没有抵扣完 最多还能抵扣多久
1/589
2022-03-04
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢?
1/2951
2018-03-14
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
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2022-01-18
企业购买的金税盘付款收到票了,增值税专用票是不是也要认证,认证后不含税的金额和普通发票的金额在报表额免税中填写抵扣?
2/517
2016-08-26
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用,贷银行存款。次月咋做分录,取得进项税额可以抵扣吗?
1/1683
2017-12-06
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/870
2023-04-15
当期专用发票认证金额是0是什么原因
1/1446
2023-07-25
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