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一般纳税人企业增值税账户销项税额2000,进项税额5000。老师,月末应该怎么进行账务处理?
1/319
2022-06-22
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为?
1/2187
2019-11-01
纳税调整申报表,异常显示税收滞纳金,加收利息,调整金额为332.26,应如何填申报表
1/1873
2020-05-15
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为
1/71476
2019-09-29
个人独资企业注销时应付账款有余额,是否需要纳税调整缴纳个税?依据的什么
1/1154
2020-06-10
9月的应纳税额为-300元(应为开了一张负数发票),要申报10月的税了怎么处理?
1/448
2017-11-03
应交税费-应交增值税-出口抵减内销应纳税额,借方余额怎么处理,这个月数据挂着下个月当留抵使用吗,还是当月把增值税结转到未交增值税里面?
1/410
2023-07-20
增值税申报主表16行按适用税率计算的纳税检查应补缴税额什么意思?表上应抵扣税额合计是加上这个数,我理解的是这个数应该减去。
2/5324
2019-04-15
你好,我们是旅行社一般纳税人,实行差额征税,一般开的是普票,在确认普票成本的时候,应交税费-应交增值税(进项税额)是不是一定要转入到 应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目里?谢谢
1/1038
2018-12-17
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
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2021-08-10
利润表里的所得税费用, 和汇算清缴报表主表里的应纳税额, 不一致, 需要写分录调整吗? 老师。 我现在利润表里的所得税费用是37302, 然后汇算清缴报表的应纳税额是39961 因为存在暂时性差异。我年底就写了一个分录; 借: 所得税费用, 贷: 应交税费-应交所得税。 可以这样做吗?
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2020-11-03
一般纳税人,上月销项税额减掉进项税额还有留底金额,不用交税,那么是不是对应的3个地税也不用交税呢?
1/483
2018-11-05
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
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2022-12-08
税负是每个一般纳税人都要交吗?票面不含税金额是1000元,税额130元,这个应该怎么算税负
2/1427
2019-04-13
税控服务费,应该填在申报表里那里,是写在应纳税额减征额这里吗?,我在表4税额递减情况表写了420,但是我在主表没有显示出来,我应该填在哪里了
1/1250
2018-05-08
所得税申报表上税率为25%,小微企业税率为20% 假如实际利润100万,报表会显示“应纳所得税额”为25万 而小微企业实际“应纳所得税额”=100×12.5%×20%=2.5万 请问报表如何填写?
4/1284
2022-06-13
交了增值税,产生附加税,附加税应该先计提然后再交纳吧?学堂实操直接就缴纳了,这样的话应交税费不是有余额了吗?
2/562
2021-12-14
“增值税小规模附加税附表地方教育费附加增值税税额大于主表应纳税额”是什么意思呢
2/3322
2022-01-12
应税销售额是什么?小规模纳税人交税是按照销售额与税率乘积还是净利润与税率乘积
1/2185
2019-01-03
老师你好!小规模纳税人应交增值税科目贷方余额是到年底应转到营业外收入的对吗,但年末应交增值税科目余额为0对吗?
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2019-12-16
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