老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

你好,我们是旅行社一般纳税人,实行差额征税,一般开的是普票,在确认普票成本的时候,应交税费-应交增值税(进项税额)是不是一定要转入到 应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目里?谢谢
答: 同学好,是将抵减的成本费用部分的税金计入到 应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目,借计应交税费-应交增值税(销项税额抵减),贷计成本费用
老师,我们是一般纳税人,我本月取得一张增值税专用发票,已经入账,但没有认证抵扣,我是不是应该放到应交税费_待认证进项税额科目里头,次月认证抵扣时借应交税费_应交增值税进项税额 贷应交税费_待认证进项税额,谢谢
答: 是的 你的做法是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,小规模纳税人不是只有应交税费-应交增值税科目的嘛。但我现在是旅行社有营改增差额征收的,可以抵减税费,我可以增加三级科目吗,先增加应交税费-应交增值税(销项税额)再增加应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目吗
答: 你好,是的,是这样处理的,





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