5月购买的药品,厂家开具增值税发票己抵扣,6月退部分药品,会计分录怎么做
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2019-07-07
请问增值税申报表主表中免抵退办法出口销售额为什么数字没有办法填进去
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2019-07-09
3月,销售额是30万,其中销售产品10万(不含税),销项税1.7万,进项税1万,应抵扣税额0.7万,那增值税即征即退是怎核算?
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2020-04-01
1、免抵税额在增值税纳税表主表中哪个地方填列2、国外进口免税材料在生产企业出口退税系统中哪个地方填列?
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2019-10-20
利税总额=利润总额+应交增值税+税金及附加 这个应交增值税是应交增值税的消项额吗?
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2023-03-13
我2017年已经缴纳增值税了,因为申报成了简易征收,我们不是简易征收,今年04月已经更改,可是还要缴纳当时的增值税,我已经申请退2017年缴纳的增值税了,那我这个还需要调整吗?我这个不是补缴,
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2018-06-08
老师你好!请问月份终了,建筑公司被挂靠方将当月预缴的增值税须自“应交税费一预交增值税”科目转入“未交增值税”科目,借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一预交增值税,为什要转入未交增值税
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2019-05-12
比如 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 老师这个分录是什么意思,不太明白
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2018-12-11
我们公司进项数额和销项税额直接结转到应交税费-应交增值税-未交增值税,可以吗?,没有设应交税费一应交增值税一转出未交增值税和:应交税费一未交增值税科目
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2020-06-04
出口免税,您的意思是只有我取得购进的增值税专票时,才能办理退税是吗?意思是当时这个进项税是我承担了,所以,我到时是可以拿这张票办理退税的是吗?如果我没有取得购进的专票就不存在退税了是吧?
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2018-06-12
在12月份申报了出口退税,并在增值税申报时附表二的18栏填写了当期免抵退税办法不的进项税额,当月的出口退税申报未通过,本期重新申报,自检时提示申报的不得抵扣税额与征管系统中不符?该怎么做。
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2019-03-05
企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
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2017-03-29
一般纳税人,期末有留底税额,那当月的增值税,当月要转出未交的增值税,分录为:借:应交税费—增值税—销项,贷:应交税费——增值税——进项,应交税费——未交增值税,如果之前有留底的话,未交增值税的差额也不是进销之差?应该怎么做呢?
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2018-08-24
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税 吗20
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2019-03-10
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
老师您好!请问您:我公司是小微企业,一、2018年9月公司开了五万普票给对方发票时做的分录是借:应收帐款35000 贷:主营业务收入33980.58 贷:应交税费――应交增值税销项税1019.42 同时借:应交税费――应交增值税销项税1019.42 贷:应交税费――未交增值税1019.42 二、2018年三季度申报季报缴纳了增值税税及附加税款,分录是借:应交税费――未交增值税1019.42 应交税费――应交城建税71.36 应交税费――教育费附加30.58 应交税费――地方教育附加20.39 应交税费――应交印花税5.25 贷:银行存款1147 三、2019年9月对方说工程款开多了退回这张五万的普票,我公司重新开了发票4500,对方退回发票时做的分录是冲减贷:主营业务收入(红字)33980.58 贷:应交税费――应交增值税销项税额(红字)1019.42 贷:应收账款35000 同时冲减借:应交税费――应交增值税销项税额(红字)1019.42 贷:应交税费――未交增值税(红字)1019.42 以上的分录对吗?
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2020-05-28
元月份交2018年12月的增值税,现在要算2019年1-3月增值税税负,元月份交去年12月的增值税,算不算入2019年1-3月的增值税税负?
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2019-03-13
为什么我的 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 借方会有余额? 我没有待抵扣的增值税了,我的增值税也都缴纳完了
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2019-10-15
一般纳税人外帐,目前有收到餐饮业开的5%的增值税普通发票,对于来说没有啥问题吧?要不要将此张发票退回去呢?
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2017-06-20
19年我们取得的增值税期末留底退税款是否要反应在企业所得税汇算清缴专项财政资金纳税调整明细表里?
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2020-04-13