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房子租半年(2016.9.12-2017.3.12),一年1000,半年6000(税金总计420元),付款方式按年一次性支付,2016年10月25日以银行存款转账6000入财务(即我)的银行卡中,这时怎么做账,我2016年11月3日取出来去地税发票,缴纳了420税金,我将剩余钱一次性全部支付给房主,这种情况怎么按月摊销?我做分录没有平
1/565
2017-01-05
开专用发票,销售方的银行账户名称和转账凭证的不一,有影响吗?因为有两个账户
1/1743
2020-05-07
增值税发票上的银行账户信息和实际收付款账户不一致,是同一个公司的一般账户,这个会影响抵扣吗
1/5083
2017-09-19
老师,公司开普通发票8万,但是客户实际发生的费用2万左右,客户会打款8万到银行账户上,6万要私下返还给客户,这个怎么操作?还有就是很多客户货款打到私人账户,这个又怎么做账,代账公司挂了28万应收,但是这些应收都已经到了老板的私户了。
3/1178
2021-12-11
老师,我们公司卖车有个公司跟我们买车但是他们的银行账户还没有下来,我们能怎么样收款开可以抵扣的机动车发票,可以法人刷卡给公司嘛
4/472
2021-12-27
老师,我们公司属于房地产行业,刚成立两个月,发生的费用怎么入账呢?是计入长期待摊费用 还是计入管理费用? 有招待费,开办费,办公费之类的
1/508
2016-06-23
如果单位和员工签订私车公用协议的话,“乙方在使用车辆而发生的燃油费、通行费、路桥费、修理费、保险费、停车费。”这些是不是都可以报销嗯
1/417
2022-07-08
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司向b公司采购材料,b公司开普通发票给a公司,发票上的品名写了两行,第一行是写材料的名称,第二行是写价外费用,那么请问老师,这价外费用计入什么科目
2/316
2022-08-06
老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
2/437
2022-04-07
上个月报销一张费用,发票是可以抵扣的增票,没有做计入“待抵扣进项”,直接入费用了。这个月已经抵扣了发现错误。请问我可以这么调整借:应交税费-进项税额 贷:管理费用 这样行不行?还是得冲红,重新做一张正确的
1/899
2017-08-22
经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
1/942
2015-07-23
老师,请问一下银行贷款利息和手续费一定要取得发票而不是银行扣款凭据才能在所得税前扣除吗?
2/468
2022-02-14
19年的银行手续费已回单入账,2020年1月取得银行开具增值税专用发票,这样怎么入账,会计分录怎么做
1/2348
2020-02-21
对公账户的利息是直接入账吗 银行每个月有五十块钱的费用 直接扣的 是直接入账还是去银行要发票
1/2568
2019-11-13
我申办了小规模纳税人,请问开普通增值税发票(劳务费),不申办公帐户行不行,能不能领票开票。谢谢老师
1/1251
2019-04-22
差旅费报销,,行程单丢了,,可以用旅行社代订的电子普通发票报销吗?能作为运输业增值税抵扣的凭证吗?
1/1931
2019-08-13
老师,请问我有一笔专用发票费用6000,已经进行抵扣了,现在有退回4000元,那我进行抵扣的要怎么结转呢?
4/375
2021-06-02
老师,我们申请要建行给我们开具手续费发票,但是建行要我们提供回单,而且是不能补打的,这个合理吗?
1/5921
2019-05-14
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
1/1049
2019-06-18
我们公司有国家拨的工会经费,我们在收到时 借:银行存款 贷:其他应付款 在用工会经费购买福利给员发放时,取得发票借:其他应付,贷:银行存款。为什么不计入费用?这样做账务可以吗,我觉得应该是要计入费用的吧
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2019-04-17
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