经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
奋斗的金毛
于2015-07-23 16:21 发布 946次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论

2013年已作的收款票据,2014年又作收款处理,冲减银行存款又不够
2015-08-01 09:42:36

你好,跨年应付帐款漏记,是贷方漏记还是借方漏记呢?
2024-04-28 09:47:58

把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
2014-09-18 14:50:14

你好,图片不太清楚
2019-06-08 12:06:32

行是行,一般费用发生额应该在借方,只有在结转时才发生在贷方,发生在贷方有的软件在结转时不能做结转
2015-07-23 16:26:58
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