请教一个问题。一个新的项目,开始没有收入,都是老板先垫支的费用,是不是做借:管理费用等,贷:其他应付款 -垫付款
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2022-07-21
老师,小企业,发票进来法人垫付,实际未还款给法人,借管理费用贷其他应付款~法人,这种摘要还可以写报销费用吗?
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2022-01-19
租用的厂房装修,之前记账是借:预付账款-预付工程款 贷:银行存款。这是一部分款,未付清,现在全款到票了,部分为付款。我这边是借:长期待摊费用-厂房装修,进项税 。 贷方是预付账款-预付工程款吗?
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2019-06-18
公司新成立还没有开基本户,法人垫付的费用分录借:管理费用 贷:其他应付款 这样的款这笔分录需要什么凭证呢
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2020-07-10
老师,第一次购的税控盘抵扣要交的税时,分录:借:应交税费-增值税(减免税款)480 借:管理费用(红字)480,要交的增值税款是100元,借:应交增值税-未交增值税100,贷:应交税费-增值税-减免税款(税控盘)100,这样对吗?
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2018-09-30
企业为员工发放福利,1.如果现金 则 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 借:费用 贷:应付职工薪酬-福利费 2. 如果实物 ,款项未付给销货单位 ,发票已开 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-X单位
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2014-10-12
老师,请问每月交社保,单位缴费部分需要计提吗?比如商贸公司,借:管理费用-单位社保 贷:应付职工薪酬-单位社保费,交社保时,借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保 贷:银行存款
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2020-02-05
员工出差借差旅费,我没现金,转账可以的吧,并不一定给现金吧,写张付款单可以吗?借款单也要写吗?
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2018-03-23
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
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2020-03-04
老师,我有张进项发票,老板说过几个月付款,我是不做账等付款做账,还是做借管理费用 进项税额,贷应付账款,等付款了在借应付账款,待银行存款呢
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2023-11-30
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,2024年12月计提电费308000元【借:制造费用-电费308000 贷:应付账款-暂估308000】,然后2025年1月收到电费发票时,红冲12月做的分录【借:制造费用-电费-308000 贷:应付账款-暂估-308000】,然后再做一笔分录,根据收到的实际电费发票【借:制造费用 应交税费-进项税 贷:应付账款-电力公司】 是这样子做的吗
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2025-02-12
支付两个月厂房租赁费,免一个月的租赁费 60000一个月现在预付 120000元,相当于三个月的租赁费,用银行存款支付,怎么做分录?借:制造费用60000 预付账款60000 贷:银行存款 吗?还是用 制造费用40000 预付 80000
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2019-08-29
我们公司是小公司,发生的费用(包括采购)基本上都通过借款然后费用报销的形式进行,问一下哪些范围是通过付款单,哪些费用报销就行
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2019-06-20
邹老师好 报销的费用,办公用品,或者电话费,保险,等等,得合计金额,出纳直接打款到个人帐号,我们可以直接做, 借:管理费用等,贷:银行存款吗
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2019-10-16
①卖出外币: 借:银行存款-人民币(买入价) 财务费用 贷:银行存款-美元(中间价) ②买入外币: 借: 银行存款-美元(中间价) 财务费用 贷:银行存款-人民币(卖出价) 老师,我不明白为什么卖出外币时贷方用中间价,而买入外币借方用中间价。 我总是搞不清楚,什么时候用中间价,因为我不理解,请问为什么?
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2020-05-15
长期应付款和长期借款有什么区别?什么情况用
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2022-01-03
长期借款与长期应付款什么区别呀
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2017-12-23
公司贷款购车,分期3年付款,是长期借款还是长期应付款合适?
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2017-12-09
公司给员工发的红包可以直接进福利费吗?借:管理费用―福利费 贷:银行存款 做内账
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2018-02-03
开业那天买的烟火、烟、酒、餐费记借管理费用-开办费 贷 其他应付款-老板这样可以吗
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2016-07-15