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同样是支差旅费,为什么一个借其他应付款,一个借管理费用
1/1137
2019-05-17
管理费用可以走其他应收款吗
1/2391
2019-10-23
老师可以借管理费用贷其他应收款吗
4/1958
2020-11-30
请问2017年做的其他应付款,支付时写错分录,写成管理费用了。2019年发现,该怎么调整?
1/858
2019-06-17
老师我想请问一下 支付房租的分录是这样吗 借:管理费用――房租 贷:其他应付款――房租
1/622
2019-06-30
2017年12月,会计计提了147万管理费用,2018年4月收到业务发票,冲了100万。 2019年5月又收到发票143万元,会计不知道之前冲了100万,于是又冲了计提的147万,导致其他应付款借方有96万元余额,请问该怎么调账???
3/690
2020-06-09
钱最先在其他应收款,收到后用于管理费用,用错了,又是去年的都结转损益了,要转回其他应收款咋个办呢?
1/690
2019-03-25
老板在公司公账上借了钱,然后拿了一堆油票回来冲账,可以借记管理费用差旅费贷记其他应收款吗
1/795
2017-11-04
第一个问题:对方科目指的是什么?比如第一笔收到备用金后,对方科目是其他应付款;第二个问题:对方科目对应的后面数字的记账方向怎么是相反的?其他应付款增加,是负债类,应该在贷方,再或者管理费用增加,应该记在借方;第三个问题:后面的借或贷只写借?不是数字的记账方向
1/2718
2017-09-07
老师,老板每个月都会发生很多费用然后拿来报销的,但是这二个月还未收到他报销的发票。我能否先大概预提暂估呢?分录这样写:借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-老板
4/669
2020-03-09
老师你看一下可以 借其他应付款 贷管理费用 吗,这样做对不对
2/1442
2022-01-15
你好,公司员工报销没有银行流水,是借其他应收款,贷管理费用吗
5/95
2024-06-06
公司产生节能评估报告费用,收到对方发票时如何做账?(借:管理费用-评估费 贷:其他应付款 )对吗?
1/1355
2019-12-31
年底了,有的员工有发票还没来及报销,都是2017年的发票,我可以做账吗?例如:报销XXX餐费,借:管理费用-招待费 贷:其他应付款XXX
1/689
2017-12-29
请问上级单位发班子成员的绩效奖,年初已经交个个税,我单位收的时候计入其他应收款的贷方,发放是又用的是管理费用,要如何平账
1/1262
2019-11-06
怎么把其他应付款贷方冲进管理费用
1/2129
2018-09-27
老师,你好,使用权资产的租金收到发票,这样做账是对的吗? 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款
1/607
2023-01-08
老师好,去年12月房租已经付款了,发票今年1月才到,我去年12月做借:管理费用-房租,贷:其他应收款-预付房租,怎么调账
1/484
2022-02-22
暂估费用分录为什么是借管理费用贷其他应付款,怎么是贷其他应付款
1/3308
2017-08-06
账上去年做了一笔 借 管理费用,贷 其他应付账,今年发现这笔其他应付款其实是员工垫付的,请问这个月可以调整这个其他应付款科目吗?
1/594
2020-04-01
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