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一张专票进项34625.59元 ,但是我们只要抵扣3789.56,剩余30836.03留着下次抵扣怎么做账,申报增值税怎么填呀
1/232
2023-05-09
买的税控开票机,能够全额抵扣是啥意思
3/1314
2016-12-15
老师请问这个科目余额表里面可以看出增值税留底税额是多少吗
1/1150
2019-08-21
期初留抵进项税0.5万元,当期取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票)已经通过认证并申报抵扣。
1/209
2022-11-15
如果,销售方本该给购买方让购买方抵扣的抵扣联,留在了自己手里
1/441
2021-02-04
老师,请问一般纳税人改成小规模后,之前做为一般纳税人未抵扣完的留抵税款能申请退税吗?若不能,账务怎么处理?
1/971
2020-01-03
老师,请问一下,年底(12)月份,销项贷方余额为4049.07元;进项借方余额为4244.30元;这样的话增值税进项税额留抵下一年度还有195.23元;那么,年底用不用结转增值税呢?如果用的话,分录是怎样的?
1/381
2022-01-12
老师好,我们是建筑行业一般纳税人,公司有简易计税的项目,如果有进项留抵,不可以抵扣进项,但是如果有项目预缴增值税,这个预缴的增值税是不是就可以递减简易计税的销项税额了呢?
8/2530
2021-08-17
意思是这样的工程款来了,然后他扣掉百分之十的税。然后用他的那个税发票税额抵扣。QQ之后就是那个负数就是给他加上就他要交的税,然后征收就是它的那个税额留底。是这样吗,最后金额
1/532
2018-09-29
老师 一般纳税人增值税 是当月销项-当月进项-上月留低 当月进项就是当月认证的发票吗 如果发票是其它月份的比如是上上个月的 当月认证可以抵扣吗 就是当月抵扣的税额(上月留低+当月认证+上上月没认证的) 在实际工作中怎样申报增值税最好呢
2/903
2020-05-08
刚才那种情况假如预交的不抵扣留在下期抵扣又咋样做账,以后抵扣有咋样做账
1/875
2017-04-10
请问一下,例如公司在2023.01月在申报增值税的时候 做了未开票收入255万,然后2月申报的时候 未开票收入与真实开票收入是一样的,然后我想问现在我想预估一下2023.03月要交的税,能否以进项税+02月的留抵税-销项税=要交的增值税来计算,但之前01月在申报表里未开票收入255万,这个数要不要理会?
5/13
2023-03-20
当月进项购抵的情况下,加计抵减还有效么?当月加计抵减用不上,可以留在下月么?
2/899
2023-07-30
一般纳税人变成小规模,留底的进项税额怎么处理?
1/724
2020-12-18
增值税留底退税,是根据申报表上面的哪个金额退?
2/589
2022-04-07
15%以内的广告费允许扣除,超过的部分是补交税,还是留下年抵扣呀
2/910
2018-11-11
老师当年的收到的增值税专用发票进项可以留到下一年度抵扣吗?
1/1077
2016-04-02
小规模初次购买税控盘,如果当期收入为o,可以留下个季度抵减吗
2/477
2019-03-17
税务检查说,进项税额留底大,让我进项税额转出点,怎么做会计分录,谢谢!
1/1389
2019-12-02
公司为一般纳税人(商贸业)请问现在做12月的申报工作,已经认证的进项发票数额>销项数额,进项数额是需要全部申报(填在未开票金额栏),还是可以预留下期2019年抵扣呢?
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2019-01-08
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