老师,请问一下,6月暂估入库,借:库存商品100,贷:应付账款100, 6月销售结转成本,借:主营业务成本100,贷:库存商品100 7月来票红冲暂估入库,借:库存商品-100,贷:应付账款-100 正确的发票入库,借:库存商品100,银行存款:100, 6月份结转的成本不用红冲了吧!我这样做是对的吧
3/491
2018-10-19
老师,你好 就是2018年的成本,在2019年取得发票,我必须要在2018年先暂估入账,然后在取得发票的当月红冲18年暂估,然后正常做账 用以前年度损益调整吗?还是可以直接在收到发票的当月直接用以前年度损益调整呢?
2/755
2019-05-09
建筑业之前项目未出结算,暂估收入多,本月出具结算需要冲减之前确认收入,收入为负数
1/493
2022-03-07
某公司为增值税一般纳税人,按照实际成 本法进行核算,请根据下列资料处理相关业 务。 (1)6月15日,购入原材料一批,购买价 格为20 000元,增值税进项税额2600元,价 税合计22 600元,要求编制相应的会计分录; (2)6月16日将6月15日购入的原材料验 收入库,要求编制相应的会计分录; (3)6月31日,购入原材料一批并验收入 库,但相关的发票单据未取得。暂估该批材料 成本为18 000元,要求编制相应的会计分录; (4)7月1日,将上月末暂估入账的会计分录冲回。
1/2354
2020-07-09
老师,单位在18年11月评估入账房产,但在19,10月才计提,我在2020年,6月,账应该怎么做?
1/402
2020-06-10
资产评估后,怎么入账?几年前了企业自建,外购的资产没有发票,现在怎么做
1/731
2018-07-14
县政府划转给公司的文物房产可以找评估单位,对文物评估进行入账吗?
1/1012
2019-06-16
老师,我们公司按40股比收购对方公司,可以按评估报告入账吗
5/918
2020-05-31
请问个人以实物出资如何入账?需要评估吗
6/1498
2022-04-06
请问我现在填写2019年度全国税收调查表,去年12月份有暂估收入,这个次月才会开票,当月没有申报增值税,填企业表时第一栏的销售额怎么填呢?是填增值税申报表上的还是填账上包含暂估的?
2/1013
2020-06-22
甲企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,原材料采用实际发出采用月末一次加权平均法计价。2020年12月,与A材料相关的资料 成本核 (1)1日,“原 材料”账户余额20000元(共2 000公斤,其中含11月末验 8+90/=576 如下: 收入库但因发票账单未到而以2000元暂估入账的A材料200公斤)。 借其他 (2)5日,收到11月末以暂估价入库材料的发票账单,货款1800元,增值税额234元对方代然运杂费400元,全部款项已用转账支可付讫。 04 05 16 苗税额4680元,货运增值税专用发票注明运费用1000元,增值税90元,材料尚未到达 (3)8日,以汇兑结算方式购人A材料3000公斤,发票账单已收到,货款36000元增 贷:原 款项已由银行存款支付。 (4)11日,收到8日采购的A材料,验收时发现只有2950公斤。经检查,短缺的50公厅确定为运输途中的合理损耗,A材料验收入库。
1/582
2022-05-26
您好老师,因为我没弄过企业所得税申报,想请教下,我们去年厂房的房租按季度支付给房东了,我账面上也做了发票的暂估入账,可是截至目前为止,房东还没将发票开给我们,是不是如果这个月底还没开来,我申报表就要做调增?具体怎么说?
1/772
2020-05-08
印花税9月的进货的票,9日已暂估入库,10月份才开出票,印花税计10月的购入吗
1/318
2019-11-01
老师,暂估入库的分录一般是什么时候做,是根据入库单上面的日期,还是月末才做
1/2302
2020-07-23
公司采购东西,有做暂估应付,后面收到发票会红冲暂估做应付凭证,付款的时候还会做付款凭证,那这三种凭证后面的原始单据附件要怎么放会比较合理,公司有采购订单,入库单,发票,对账单,付款单。
1/1368
2018-08-08
我想问一下,我上个月初暂估入库一批商品500万,这个月发票回来一部分450万,我就冲了450万,还剩下50万没有冲,接着又到了60万的发票,然后我想问这一笔60万如果冲上一次的暂估,应该如何做账
1/497
2020-12-07
你好,老师我也是想问本月购进物料,以银行付款,货已到,发票次月收到的,怎么入账。是本月借:原材料 贷:应付暂估 次月借:应付暂估 贷:银行存款吗? 可是银行存款的原始凭证的时间是前一个月的,怎么处理
3/170
2024-09-18
建筑行业,成本不够了成本票还没有开进来的情况下仍然结转了成本,是不是需要先暂估入库再结转成本啊,但是原来的会计都没有暂估入库,导致于存货都成负数了,怎么办?
1/1229
2019-04-11
收到其他厂的旧设备、材料一批,发票未到,原材料我暂估入库,但这批设备过来我有的是准备进固定资产的,有的低价值的准备直接计入制造费用-机物料消耗的,这个怎么暂估?
2/615
2018-07-20
,A公司向B公司买入商品,然后卖给C公司,并开出了发票,而B公司未及时开发票给A公司,到次月或更加之后的时间才开的发票,对于A公司来讲,开了发票就确认了销售,缴相关税费,月末一定是要结转成本,是先暂估入帐吧? A公司拿4月进项票来冲这个暂估入帐吗? 1.暂估 2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:库存商品 贷:应付账款
1/1137
2019-03-22