所得税,在计算应纳税所得额的时候,可以扣 除增值税、增值税的相关附加税、消费税、印花税等非企业所得税 的这些税费吗?
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2018-02-02
老师7-9月份我们是小规模,10月份我们是一般纳税人,小规模的时候公司亏损,现在10月份算企业所得税,应纳税所得额的计税依据加不加7-9月份的亏损呢
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2019-11-14
我想问下,我们是小规模纳税人,3%,增值税都是按3%交,企业所得税,按2019年的新政策,简易方法,企业所得税=应纳税所得额*5%(应纳税所得额《100万)我可以这样理解,如果我没有成本票,我就按5%交企业所得税,对吧
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2019-08-28
企业所得税中,增值税是不可扣除的,那最后算企业所得税应纳税所得额时,增值税用调增吗?
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2022-04-16
老师你好,我想问一下在企业所得税里,不得抵扣的增值税在最后算应纳税所得额的时候要调增回来吗
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2019-04-19
我们是营利性民办学校,小规模企业,增值税免征,企业所得税享受应纳税所得额没有达到100万5%,但是去年利润为负数,我需要填哪些表啊
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2020-05-27
你好,定期定额个体户怎么申报生产经营所得,点开申报表应税项84000,计税依据4200,应纳税210,难道我们需要交210元的税,减免性质和减免税额填多少
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2019-07-12
一般纳税人企业增值税账户销项税额3000,进项税额1000。老师,月末应该怎么进行账务处理?
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2022-06-22
老师,一般纳税人工业企业在建,还没有生产,收到的专票,我借,在建工程,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,贷银行存款,到需要认证时再,借,应交税费_应交增值税_进项税额,贷,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,是吗?
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2019-07-30
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为?
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2019-11-01
纳税调整申报表,异常显示税收滞纳金,加收利息,调整金额为332.26,应如何填申报表
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2020-05-15
张某是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为
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2019-09-29
个人独资企业注销时应付账款有余额,是否需要纳税调整缴纳个税?依据的什么
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2020-06-10
老师昨天我弄错了,这企业企业所得税交2400多是汇算清缴补税,第二季度应纳税所得额2493.08元,第三季度不打算交税,我把利润总额做这样能行吗?您帮我看看,谢谢
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2019-10-16
5)通过红十字会向地震灾区捐赠现金500万元,已计入营业外支出。税法规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。 捐赠支出,账面价值:500,计税基础:0(按年度利润总额12%以内的部分计算1200,实际支出500,未超过限额,可全额税前扣除)没有差异 麻烦老师帮我看一下,我这道题 做的对吗,如果不错,麻烦指出正确答案
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2021-09-03
税负是每个一般纳税人都要交吗?票面不含税金额是1000元,税额130元,这个应该怎么算税负
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2019-04-13
甲上市公司 2019 年度取得境内应纳税所得额 820万元,适用 25%的企业所得税税率。另外,甲上市公司分别在 A、B两国设有分支机构(我国与 A、B两国已经缔结避免双重征税协定),在A国分支机构的应纳税所得额为70万元,A国企业所得税税率为20%;在B国的分支机构的应纳税所得额为110万元,B国企业所得税税率为30%。假设甲上市公司在 A、B两国所得按我国税法计算的应纳税所得额和按A、B两国税法计算的应纳税所得额一致,两个分支机构在 A、B两国分别缴纳了 14万元和33 万元的企业所得税。请计算甲上市公司在汇总时的抵免限额及应缴纳的企业所得税。
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2022-12-08
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 这句话怎么理解 可否举例子呢
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2021-08-10
小规模纳税人网上申报利润表的本月金额应该填哪个月呢?还是应该填这个季度的金额
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2018-07-12
年度企业所得税汇算清缴中“如果在年度申报后才取得发票,一般情况下是追溯 至发生年度扣除,但实际税额的抵减是在实际取得年度通过 专项申报扣除,但以前年度享受优惠税率的除外”那么在发生年度取得发票,我应该怎么账务处理,是不是先红冲,再做成本费用。之后在发生年度企业所得税汇算清缴中申报专项扣除 如果在年度企业所得税汇算清缴前取得发票,可以在取得的当期进行先红冲,再做成本费用。但是在年度企业所得税汇算清缴后取得发票,是不是先红冲,再做成本费用呢?
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2016-03-12