购买发票机一台,还没有低扣,分录是这样写吗借固定资产――发票机,借应交税费――应交增值税――待低扣进项税额,贷其他应付款老板
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2018-09-27
11月借管理费用,贷方其他应付,借,其他应付,贷银行存款。1月款项退回借,银行存款,贷其他应付。现在2月做账发现错误怎么调
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2019-03-04
老师,你好,请问一下,收到一笔帮扶款,进账的时候我挂了其他应付款,后面需要用这笔帮扶款去付另外一项其他应付款,应该怎么做分录呢?
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2022-10-20
是商贸企业,平时如果需要购进商品的话,都是按照这一次购进商品的价税合计额先从老板爱人的银行卡转到基本户,再从基本户转给供应商,分录是否这样做:借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-XXX
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2018-09-09
借:管理费用 应交税费(进项)贷:应交税费(进项转出)应付账款。现在要把进项转回我应该怎么做分录呢
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2023-10-18
老师请问从开票到结转成本这些步骤是不是有问题 1借应收账款xx项目 货主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 2借银行存款 贷应收账款xx项目 转给项目经理3借其他应付款 贷银行存款 4借工程施工 贷其他应付款 5主营业务成本 工程施工XX材料
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2019-09-05
老师,按揭固定资产是按长期借款还是长期应付款?
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2021-05-10
老师:股东用于出纳支付费用的钱,入实收资本还是入其他应付款呢?
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2019-06-10
制造加工型企业,当月购进原材料入库,下月对账开票,请问是否应该当月确认应付账款?借:原材料 贷:应付账款-暂估。下月对账开票:借:应付账款-暂估 应交税费-进项税额 贷:应付账款 这样可以吗?
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2017-09-14
资产负债表中,期末资产总计是负数,没办法填写月报,就把应收-1234500放到了预收款项中1234500,把应付款项822207.97,放到了预付账款项922207.97(含实际预付10万元),调整后宇额不平,谢谢老师
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2022-04-14
资产负债表中,期末资产总计是负数,没办法填写月报,就把应收-1234500放到了预收款项中1234500,把应付款项822207.97,放到了预付账款项922207.97(含实际预付10万元),调整后宇额不平,谢谢老师
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2022-04-14
一笔2016年的应付款 于今年支付时,对方公司已注销,不要这笔款项,请问如何做账,之前是借:事业支出 贷:应付账款
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2020-09-18
老师,请问项目已完成可以先结转成本:借:主营业务成本贷:应付账款。等支付发票回来:借:应付账款贷银行存款吗?
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2022-03-04
外账 暂估入库要怎么做 借:原材料——** 贷:应付账款——** 其中待认证进项税额要怎么做?
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2019-04-03
项目已经交付了,款也收到了,但这个项目对应产生一笔外包费用,现在要求付款,分录怎么做?
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2019-03-28
老师好~我上月有张发票先勾选但发票未收到我做借:应交税费-(进项)贷:应付账款 本月这张发票还是未收到我用做账户处理吗?
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2019-10-12
@李老师,我走其他应付的话 ,是不是还走给我付款的公司?
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2016-08-31
预付款是付的呀,这个应收冲预付是能这样理解吗
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2017-05-06
预付款在应收下面?
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2018-11-11
下列各项关于应付账款和预收账款的表述中,不正确的是(  )。 A应付账款一般按应付金额入账,而不按到期应付金额的现值入账 B如果购入的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的,应付账款应当按照扣除最大现金折扣后的余额反映 C预收账款不多的企业,也可以不设置“预收账款”科目,直接记入“应收账款”科目的贷方即可 D开出并承兑的商业承兑汇票如果不能如期支付的,应在票据到期时,将“应付票据”账面价值转入“应付账款”科目,待协商后再行处理
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2023-11-23