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摘要可以写结转本月应交增值税 借:应交税金——应交增值税101.71(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 101.71 请问这其中有错吗
6/1004
2016-03-03
什么情况下科目 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 有借方余额?
1/1341
2017-08-06
增值税的进项税大于销项税 分录是:借:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-未交增值税,如果下个月销项税大于进项税是不是要作相反分录先冲回?
5/1582
2017-04-18
应交税费-应交增值税-(转出未交增值税)和应交税费(未交增值税)都是什么意思,什么时候用这些科目
1/1034
2017-10-11
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
1/1405
2020-03-04
应交税费 应交增值税 转出未交增值税 是一个什么科目,那月末能有余额吗?
2/1849
2021-05-10
老师,请问小规模,有应交税费-应交增值税-转出未交增值税,科目吗?
1/1719
2024-09-12
请问老师,最后科目如果是软件做账,是不是应该同方向红冲啊?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税红字
3/718
2021-11-11
老师,请问这个凭证是什么意思?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
5/604
2022-02-21
”应交增值税-未交增值税“与“应交税费-转出未交增值税”的区别是什么?
1/1639
2019-11-13
老师我在做商贸行业的实操时,做到这道题做不出来也看不懂答案,为什么“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”这个科目要做一个借方和贷方金额一样的呢?
1/650
2019-10-12
请问应交税费是用应交增值税来记,然后转出未交增值税,还是说可以直接用未交增值税来记
3/935
2019-06-20
老师 请问一下应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目余额要怎么平
1/545
2022-04-15
老师,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是一直有余额的吗?余额表示的是本年累计应交的增值税对吗?
4/2100
2022-04-07
您好,老师,麻烦问一下,去年5月有张发票进项税5000,在11月冲红了,我做账 借:应交增值税-应交进项税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 但是当月又开了一张正数同金额发票,我已经认证了,我报税的时候(忘了),填到了进项税额转出5000元,我现在查出来了,这些发票怎么处理,相当于多交了5000元的税
4/264
2024-08-09
老师,你好,请问转出多交增值税是 借:应交税费――未交增值税 贷:应交增值税――转出多交增值税,那最后这个应交增值税――转出多交增值税的贷方余额要怎么结平?
1/1497
2020-02-16
小规模公司期末应交增值税销项税怎么结转啊?应交税费未交增值税和应交税费应交增值税转出未交增值税这两个科目怎么用的啊?
1/4008
2017-08-10
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 期末是借方余额,是否需要结转到应交税费-未交增值税科目下呢?
1/910
2023-03-13
月末转出未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)三级明细不懂什么意思,都未交、怎么转出?
1/968
2020-07-19
月底增值税 进项销项处理分录 借:增值税销项 贷:增值税进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 请问这里的进项销项是本月发生额还是余额
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2024-03-13
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