请问,消费税非应税产品以及消费税应税产品分别是指不交增值税交消费税的产品以及交增值税又交消费税的产品吗?
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2019-12-13
2018年末有进账税额没有抵扣,做了分录。借应交税费_未交增值税。贷应交税费_转出未交增值税,那2019年初要怎么做账呢
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2019-02-12
老师,4月份开始小规模纳税人的增值税免税,收入计税要做:应交税费-应交增值税(3%税率)吗?
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2022-05-05
老师,请教一下:我公司这个月进项税额大于销项税额或者是上期留底数字足以抵掉本期应交的增值税,又或者是本来有应交未交的增值税,由于之前有预交抵减了之后不用交增值税,这些情况需要做结转增值税的分录吗?
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2019-07-01
小规模季度销售未超30万,减免增值税,会计分录需要先把应交税费-增值税转入应交税费-减免税吗?即做两笔分录:1、借:应交税费-增值税 贷:应交税费-减免税;2、借:应交税费-减免税 贷:营业外收入?
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2020-05-15
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
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2023-03-24
小规模建筑业成本与增值税实务
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2017-01-05
这是一般纳税人啊,原来计提税金的时候,这样做得:借:固定资产清理97.09,贷:应交税金-增值税销项税额97.09,不是说这个不能用进项减销项吗,要按实际发生缴税,然后倒月末的时候就要转入未交增值税,原来做得那个分录对吗,还有这个转出未交增值税的这个分录怎么做
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2017-03-09
】2019年6月份,甲公司发生的视同销售交易或事项如下: (1)10日,以公司生产的产品对外捐赠,该批产品的实际成本为200 000元,售价为250 000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为32 500元。 借:营业外支出     232 500   贷:库存商品         200 000     应交税费——应交增值税(销项税额) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料对外进行长期股权投资。该批原材料实际成本为600 000元,双方协商不含税价值为750 000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为120 000元。 借:长期股权投资      847 500   贷:其他业务收入      750 000     应交税费——应交增值税(销项税额) 97 500 (老师为什么例题一没有收入,例题二有收入)
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2020-04-07
老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,这样做的分录对吗
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2022-03-23
老师,税控服务费增值税减免税还需要结转到未交增值税吗?
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2018-12-03
采用”预交增值税“科目核算的施工企业,预交30万,销项-进项=-20万,怎么做会计分录?需要做”转出多交增值税“的相应分录吗?如何确认”转出多交增值税“的金额?
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2019-12-30
一般纳税人筒易征收,月底增值税要结转到末交增值税吗
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2016-12-09
个税返还手续费应交增值税填写增值税申报表中哪栏呀
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2019-01-15
老师,增值税小规模纳税人一季度超过30万怎么交增值税?
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2020-03-21
销项税是94729.28,想交一千块钱增值税,增值税进项应该是多少?
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2018-08-28
小规模纳税人申报增值税申报错了,多交了增值税,怎么办?
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2019-01-18
房地产开发企业是要交土地增值税和增值税两项税种吗?
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2018-11-22
还要交土地增值税啊?
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2015-11-24
增值税到底交多少呀
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2021-07-31