送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-11 20:00

你好,可以这么做的。

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相关问题讨论
那这样转出未交增值税是有借方余额哦
2022-02-17 12:20:10
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
你好,暂估少估了应当这样处理 先把之前暂估的冲销,然后根据发票做购进分录就是了
2019-12-16 20:43:06
那年末应交税费—应交增值这个科目,怎么检查余额是否正确?是在借方余额 还是贷方吗?
2022-01-15 13:22:21
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