你好,老师,本月进项已抵扣,对方冲红了,我应该怎么做分录 借:库存商品 红字 贷:应付账款 红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 蓝字 对吗
Eva
于2021-01-11 19:57 发布 1651次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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