你好老师,我公司是一般纳税人,之前多开的发票退回来了,我应该怎么做? 比如退回1090 借:应收账款 -1090 贷:主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 借:主营业务成本-900 贷:工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了,增值税我还用额外做分录么?
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2024-06-08
你好老师,我公司是一般纳税人,之前多开的发票退回来了,我应该怎么做? 比如退回1090 借:主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 贷:应收账款 -1090 借:主营业务成本-900 贷:工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了,增值税我该怎么做呢?
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2024-06-08
2019年12月份小规模纳税人还没交的900增值税是话在未交增值税还是应交增值税科目,增值税是在2020年1月份才交
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2020-03-30
附加税是根据当月实际开票增值税来缴纳还是根据当月应交增值税扣除可以抵减的增值税之后缴纳纳增值税呀
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2018-10-12
请问本月要是需要交增值税,是不是从进销项差转入应交税金-转出未交增值税 再从借:应交税金-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 营业外收入-增值税家里递减。次月缴税后。再做 借:应交税费-未交增值税 贷 银行存款?
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2020-01-07
老师好,小规模7-9月未超过30万,应交税费_应交增值税总共1,695.69,其中普票税额278.5,专票税额1417.16, 转出未交增值税时, 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 1695.69,贷:应交税费_未交增值税1695.69,那免征增值税转营业外收入时分录怎么写呢
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2020-11-04
增值税一般纳税人怎样领取增值税普通发票?
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2017-09-14
增值税一般纳税人可以开增值税普通发票吗
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2016-03-29
使用小企业会计准则,是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以?就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2017-08-06
老师,结转本月增值税和结转本月未交增值税,我听课,除了图片的做法,还可以直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费- 未交增值税(差额)。不需要应交税费-应交增值税-转出未交增值税做过度,这种简化做法可以吗?算规范吗
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2019-01-01
您好,老师,我想问一下,购商品时分录: 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 发生退货时: 是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 还是用 借:库存商品 (负数) 应交税费—应交增值税—转出进项税额(负数) 贷:应付账款(负数)
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2019-09-28
老师,2023.9月份当时是小规模纳税人开具一张9万的普通发票,当时季度未超30万,未缴纳增值税。2023.11月份转为了一般纳税人。2024.5月份将这张普通发票进行了红冲,5月份增值税申报表中“按简易计税方法计算的应纳税额”是负数,负数的话不就退税了吗?应该怎么填写才不会出现退税情况?因为当时并没有缴纳增值税所以也不能抵税吧?
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2024-06-18
增值税新政策,先进制造业加计递减增值税,计提的增值税转到什么科目
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2023-11-02
老师,增值税报表和实际入账的增值税有0.01的差额,实际入账的应交增值税少0.01,增值税报表上面的应交增值税多了0.01, 现在应交增值税 有一个0.01的借方余额, 请问 怎么冲销呢
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2020-04-20
老师,您好,我想咨询一下,这个月我们税务局给我们退了税,现在退了6-11月的增值税和附加税,那要重新做前面的账吗?把凭证拆了?还是直接在12月份做红冲?
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2021-12-28
老师好,一月份到税局代开了一张发票,当月作废了,但是税款没有退回。当月扣款做的会计分录是:借,应交税费—应交增值税 贷:银行存款 现在退回来了分录怎么做
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2019-08-21
应交税费增值税的科目是不是月末进项和销项都要结转到 应交增值税-转出未交增值税科目,然后如果应交增值税-转出未交增值税 科目是借方余额是留底,就不用转到 应交税费-未交增值税,如果是贷方余额就转到应交税费-未交增值税
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2019-03-22
1:当月增值税进项大于销项,用借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -1,贷:未交增值税 -1吗?2:用每月把进项、销项结平,结转至未交增值税吗,转出未交增值税是负数(借方)是不是就是留抵呀?
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2017-09-20
老师,你好,我申报生产企业退税,退税申报汇总表的期末留抵与增值税的期末留抵审核时不相符,但是我申报的时候是填写的一个数啊,就是相差0.61
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2019-09-16
2019年4月份申报出口。4月份取得专用发票为13%的增值税专用发票,在单一窗口做出口退税申报系统。4月份所属期应该按百分之多少进行退税?
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2019-05-13