老师,我想问一下您这个增值税申报表上的即征即退项目里的本月数列上期留底税额呢174044.54是根据什么填的啊,我这个公司是个贸易公司,有退税那种。
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2019-05-12
外贸企业(贸易型)进项发票退税勾选应该是什么时间,如果月底勾选,下个月增值税申报可以吗,退税勾选可以下个月初勾选上个月的,然后当月申报吗
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2020-05-29
你好,增值税即征即退中的软件进项税包括哪些?一些办公的软件测试费和服务费算入即征即退软件进项税吗?就是软件进项明细分摊表怎么填写
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2020-01-03
老师,缴纳增值税的凭证附件是增值税电子交款单,还是增值税申报表
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2016-09-18
老师,增值税的计税依据为什么是增值额而不是不含增值税的销售额?
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2019-06-26
缴纳上个月增值税,为什么二级明细是未交增值税,而不是应交增值税
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2017-03-30
利税总额=利润总额+应交增值税+税金及附加 这个应交增值税是应交增值税的消项额吗?
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2023-03-13
老师,2023.9月份当时是小规模纳税人开具一张9万的普通发票,当时季度未超30万,未缴纳增值税。2023.11月份转为了一般纳税人。2024.5月份将这张普通发票进行了红冲,5月份增值税申报表中“按简易计税方法计算的应纳税额”是负数,负数的话不就退税了吗?应该怎么填写才不会出现退税情况?因为当时并没有缴纳增值税所以也不能抵税吧?
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2024-06-18
惠州如何申请营改增广告费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
期末计算应交增值税时:借:应交税费—应交增值税(销项-进项+进转出),贷:应交税费—未交增值税,交税时:借:应交增值税—未交增值税,贷:银行存款(不考虑异地预交)这样做对吗
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2018-01-21
应交增值税-未交增值税,在增值税申报表中,看哪块?我账税一致核查时候,发现我应交税费-应交增值税和税务局申报表一致,但是未交增值税咋多出来12.55啊,就是对不上
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2023-07-22
以前租给丁公司的某包装物到期收回,原出租80个,现 收回75个。原收取押金2800元,现抵扣租金800元和按规定应 交的增值税136元,同时,没收押金175元,其中增值税25.43 元,退回押金余额1689元。
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2022-04-19
企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
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2017-03-29
一般纳税人,期末有留底税额,那当月的增值税,当月要转出未交的增值税,分录为:借:应交税费—增值税—销项,贷:应交税费——增值税——进项,应交税费——未交增值税,如果之前有留底的话,未交增值税的差额也不是进销之差?应该怎么做呢?
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2018-08-24
每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:<br>借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)<br>贷:应交税费—未交增值税 吗20
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2019-03-10
借:应交增值税-未交增值税贷:营业外收入-政府补贴,是一个小规模纳税人,销售一个季度不到9万,有些人说 未交增值税是一般纳税人用的科目 糊涂了,那个是应交增值税-销项税 还是 应交增值税-未交增值税
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2017-12-28
求助,谢谢大佬 2019年12月3日,甲公司采用支票结算方式向乙公司销售A商品100件,价款为10万元,增值税额为1.3万元,规定7天内可以无条件退货,已开具增值税专用发票,乙公司已经取得该商品控制权,该批商品总成本为6万元。甲公司根据以往经验,估计退货率为6%。12月10日,购货方退回商品5件,甲公司收到销售退回证明单,开具红字增值税专用发票,以银行存款支付退货价款及相应的增值税。请作出甲公司2019年12月3日、2019年12月10日的会计处理。
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2020-06-24
小规模纳税人,增值税申报表最后是负数,原因是去代开发票现场扣了税,老板不想去办退税,我们不是建筑业的,这个退税不去处理可以吗,需要跟税局写个情况说明吗?
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2018-11-02
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
惠州营改增开房屋租赁增值税发票增值税的税率是多少?
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2015-12-17