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16年残保金扣款会计做了借应交税费一残保金5600,贷银行存款5600,月底没有结转到借管理费用,贷应交税费一残保金,今年需要结转吗?结转后的分录应怎一么做
1/689
2017-07-20
公司是小规模 交的社保费用全部是公司承担了,这笔业务会计分录可以在发生时直接 借:管理费用-社保基金 贷:银行存款吗?
1/195
2019-03-19
老师印花税的会计分录 借管理费用印花税贷现金/银行存款 怎么答案是借现金贷银行存款
1/545
2016-09-19
请问购买金税盘是490,借:管理费用490,贷银行存款490,冲减税费的时候,借应交税费490,贷管理费用490,是不是管理费用一借一贷为0
1/562
2016-08-04
如果之前的会计,房租一次走到管理费用借:管理费用—租赁费 贷:银行存款 现在可以调过来,借:预付账款 贷:银行存款,然后再摊销
5/590
2017-07-03
老师您好,请问印花税要通过应交税费的科目吗?还是直接借管理费用,贷银行存款?
1/430
2016-08-23
老师,请问当天购买,当天从公账上扣款,拿到发票了,请问可以这样做分录吗? 摘要 购买纸巾机 借:管理费用 贷:应付账款 拿到银行流水单 借:应付账款 贷:银行存款。
1/336
2019-09-23
房屋装修费预付给客户的,是不是等到总的结算时才出“管理费用”科目?现在预付时:借 预付账款 贷 银行存款?
1/596
2017-03-24
上个月有笔印花税,做账做成借方管理费用了,本月我要给调到应交税费,是做借:应交税费 ,借管理费用(红字)。还是要把计入借管理费用,贷:银行存款这笔分录冲红,重新做一遍
1/1097
2017-12-04
老师,我公司给客户订购机票花费1500,分录:借管理费用1500,贷银行存款1500。后来因为客户有事退了一张机票,扣手续费320,返还公司账户420元,分录为借银行存款420,贷管理费用420。但是扣款手续费320的分录是否为借管理费用320,贷银行存款320呢?如果这样做,银行存款就多了320,是哪里出问题了呢?
1/386
2020-07-09
8月支付8-9月份的房租,没有收到发票,做八月份的账,借:其他应收-** 1000贷:银行存款1000 看同事还做了笔 预提房租费用 借:管理费用-房租费 贷:预提费用 感觉看不懂啊
1/479
2018-10-30
您好,我购买+安装瓷砖合计费用47380,没有分开,我在账务处理的时候可以先做银行,再入费用吗: 借:应付账款--某公司 贷:银行存款 借:管理费用-装修费 待:应付账款-某公司 这样正确吗?
1/8
2023-05-22
一张凭证上这样做的分录可以吗?借:预付账款--XX公司贷:银行存款借:管理费用-福利费贷:预付账款-XX公司
1/764
2017-02-08
#提问#到广州总公司拖设备到湖南分公司运费可以做借:管理费用-运费 货:银行存款 机器设备是车间用的还是要做制造费用-运费
1/564
2018-12-10
老师,我们19年12月份付了一笔暖气费,是八万块钱。但是发票还没有给我们开呢。付的是19年11月15号到今年3月15号的 付钱的时候我是借:预付账款 贷:银行存款 12月底 是借:管理费用(分摊的是11月15号到12月底的) 那我以后收到发票的时候怎么做分录呢
1/658
2020-02-26
本月银行划扣2个员工社保费 单位承担2652 员工承担1196.25 会计分录 借管理费用~社保费2652 其它应收款~社保费 1196.25 贷银行存款3848.25 这样对吗?
1/655
2018-09-07
老师,员工出差回来填写好了报销单,公司并不是立即转账报销,是等一个月一起报销转账,可以在拿到报销单的时候不做分录,等转账的时候在把报销单和转账交易一起附在记账凭证后面做借管理费用 -差旅费 贷:银行存款吗
1/1117
2019-07-09
上个月多提了380的管理费用,这个月做了冲销:借管理费用 380(红字) 贷:银行存款(红字) 也冲了多结转的费用:借本年利润 380(红字) 贷:管理费用 380(红字) 管理费用一借一贷是平了,但是做利润表的时候管理费用的总金额 还是多了 380啊,是哪里做错了吗?
1/1084
2017-04-06
去年末计提福利费30000入管理费用,会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借: 其它应付款 19000,贷银行存款19000,但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录?
1/990
2019-04-16
从银行提取现金支付门窗材料费,还没拿票回来。会计分录做 借现金 贷银行存款 等拿票回来报销了 借管理费用 贷 现金 这样做对吗? 如果对方没有发票可以开,要怎么办?
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2019-10-11
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