林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

怎么理解:借其他应收款-房东 贷银行存款 2. 借管理费用-租赁费 贷其他应收款- 房东
答: 您好,看你是一开始付房租时没有发票,后来发票来了入管理费用
8月支付8-9月份的房租,没有收到发票,做八月份的账,借:其他应收-** 1000贷:银行存款1000 看同事还做了笔 预提房租费用 借:管理费用-房租费 贷:预提费用 感觉看不懂啊
答: 8月份要做 借:预付账款 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师公司房租费 总数 18460元5月-8月计提了房租费,9月交房租费票也收到,这样做分录可以吗?9月分录冲减计提房租借:管理费用 18460红字贷:其他应付款18460红字交房租收到票借:管理费用18460贷:银行存款18460
答: 您好,当然可以。您这是最简单的方法,我们也用这个调整方法的,









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静静地、聼 追问
2018-10-30 16:12
张艳老师 解答
2018-10-30 16:43