金蝶迷你版的帐务流程是先生成报表在结账,还是先结账在后做报表??
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2018-03-15
财务软件里账做完结账程序是怎么样的,只是有费用要先结转损益吗
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2022-01-12
我2018年年末已经结账了,后来发现有点小问题,修改后就年末结不了账
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2019-04-23
月末结账,软件提示有损益类未结账为零的一级科目,这是什么意思呀
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2018-07-04
金蝶财务软件是过完账可以结转损益,然后结完账可以生成报表是吧
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2020-07-06
老师您好,我们单位是做设备租赁的,由于是融资租赁的所以厂家去年开的发票今天才给,前期也没入固定资产,我现在直接入当月补提今年1-10月份折旧好,还是反结帐入去年12月份的账比较好呢
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2021-11-22
老师,您好!我看了讲义上的一道例题,交易性金融负债的,后来公允价值上升,做账,借:公允价值变动损益;贷:交易性金融负债-公允价值变动;到期时,怎这个反向结转,本来亏的,却还赚了,不理解。感谢您的回复!
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2021-07-08
行政单位零余额账户支付有退款,然后又重新支付了,别人说先做收支然后再做反向分录冲减那请问是怎么做反方向分录呢?以下是正常收支分录: 收入:借:零余额账户用款额度, 贷:财政拨款收入。 支付:借:业务活动费用, 贷:零余额账户用款额度。
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2020-01-03
主要是看企业的实际业务量如果不多可以不设置预收和预付科目,在相应的应收和应付科目反方向核算就可以。老师,可以举例说明一下吗?比方说,有已预收账款2000元,在贷方,如果不设置预收账款科目的话,那应该是“应收账款”借方2000元反应吗,
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2015-11-13
老师,用友系统有应收账款,所以销货单没有审核,销货单没有审核就无法进行业务结账,没有业务结转账就不能财务结账,我该怎么办呢?
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2019-06-12
用友U8结账时提示本月未通过工作检查,不可以结账,结果是总账与明细账不平,请问老师这种要怎么处理,为什么会出现这样的情况啊?
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2022-01-12
我们公司是成品油业务。然后我们厂区有存放油的油罐。我们一般是进好几批油,都放进罐里掺在一起。然后过段时间再卖。不是直接进直接销。我们得入库。然后我们核算成本采用的是移动加权平均法。如果我们连着进3批油,运费是我们自己承担,但是我们运费是按预估计提的加到油品金额里一块核算的单价成本。然后再按移动加权平均法加上预提运费核算的成本来结转销售油的成本。一般是我们已经结转了销售成本后再结之前进的油的运费。那我反冲计提的运费是调整了进货的油的成本。比如计提运费比实际结算运费计提多了,那反冲就是借:其他应付_运费 贷:库存商品 那反冲的这部分运费月末还需结转成本吗
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2020-02-26
在金蝶中,凭证录入完后——凭证审核——凭证过账——结转损益——凭证审核——凭证过账——期末结账是这样的流程吗?结账后会产生现金流量表和利润表吗?
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2017-05-09
我们公司是成品油业务。然后我们厂区有存放油的油罐。我们一般是进好几批油,都放进罐里掺在一起。然后过段时间再卖。不是直接进直接销。我们得入库。然后我们核算成本采用的是移动加权平均法。如果我们连着进3批油,运费是我们自己承担,但是我们运费是按预估计提的加到油品金额里一块核算的单价成本。然后再按移动加权平均法加上预提运费核算的成本来结转销售油的成本。一般是我们已经结转了销售成本后再结之前进的油的运费。那我反冲计提的运费是调整了进货的油的成本。比如计提运费比实际结算运费计提多了,那反冲就是借:其他应付_运费 贷:库存商品 那反冲的这部分运费月末还需结转成本吗
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2020-02-26
老师您好!中行办理的对公账户号码为12位数,同时还拿到一张中银单位结算卡19位数。现在对方要求给账号,需要转账进来。请问是给哪一个?
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2019-11-22
老师,发票上反映的是买一赠一吗?
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2021-01-13
获取反馈后仍旧搜不到人员信息
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2019-07-17
老师这是什么情况?反写成功了吗?
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2019-03-01
在那里下载反馈信息导入到系统?
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2019-11-25
老师 反向购买我咋感觉没有学呢
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2022-06-28