送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-26 11:32

有销售的需要
和你当月正数库存商品加起来算

小妞向前跑 追问

2020-02-26 12:43

不懂什么意思能说的直白点吗

小妞向前跑 追问

2020-02-26 12:45

我的意思是我之前加入库存商品的运费刚开始是计提的,以后实际结算运费,那反冲的运费需不需要月末结转成本

郭老师 解答

2020-02-26 12:54

需要结转成本的
(当月正数库存商品入库加期初减这个负数)/数量合计

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相关问题讨论
不需要了,你这结转成本是按你反冲后的库存商品结转的成本处理的。
2020-02-26 12:58:27
有销售的需要 和你当月正数库存商品加起来算
2020-02-26 11:32:11
这个成本做应付账款就可以销售成本时是,借:主营业务收入 贷:库存商品,是的
2019-04-17 16:03:23
你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
这个第一个你做这个是贷啥?
2020-02-25 13:34:15
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