用友U8结账时提示本月未通过工作检查,不可以结账,结果是总账与明细账不平,请问老师这种要怎么处理,为什么会出现这样的情况啊?

惜缘
于2022-01-12 08:44 发布 6373次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-12 08:51
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
相关问题讨论
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
2022-01-12 08:51:04
你好 有什么提示的呢
2022-10-17 14:29:49
总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。
2018-07-09 18:00:28
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好; 比如
首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.
如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.
2023-01-09 15:31:57
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2022-01-13 07:53
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2022-01-13 08:04