向股东借备用金的分录可以是:借:银行存款,贷:其他应付款吗?
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2018-09-17
你好,请问:我们公司6月1号收到A公司的往来款10万,借:银行存款10万,贷,其他应付款10万。 6月3号付小明110万,借:应收账款10万,贷:银行存款10万 1、外账时,这两笔分录做的对吗? 2、内账时:是我们公司帮A公司还小明10万,在做内账时,这两笔账是平的? 3、在外账时,就我们公司欠A公司10万,小明欠我们10万,账面就有应收和应付账款?那要怎么做才能使账面平?
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2020-06-03
老师你好,分录是这样吗?收到挂靠公司材料款时:借:银行存款 贷:其他应付款-某某某公司;付材料款出去时:借:其他应付款-某某某公司 贷:应付账款-某某某公司;收到工程款时:借:银行存款 贷:应收账款;支付工程款给挂靠公司时:借:其他应付款-某某某公司 贷:银行存款
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2019-11-25
2016年(错误分录是)借:原材料 600 应交税费102 贷:其他应付 702 2017年发现(正确分录是)借:原材料 700 应交税费102 贷:其他应付款 802 在不冲税金的前提下怎么做冲回的分录
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2017-03-31
就像总公司向分公司员工发放的专项经费-慰问金一样,我们的账务处理是借:银行 贷:其他应付款--下拨专项经费--慰问金,支付给员工借:其他应付款---下拨专项经费--慰问金 贷:现金。但是这次支付给供应商的账务分录,我不敢确定借:应付 贷:银行 这样对不对?
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2016-08-25
之前会计分录是借现金贷其他应付款,附的收据,现在收回股东的款,附的收据客户名称那里写公司的名字还是股东的名字
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2017-04-06
老师 请问一下 我要调整以前年度的烂账,重建的账套, 一笔业务多做了,(摘要借款 借银存82000贷其他应付款82000)根本没有这笔交易。第二笔,(摘要 还款 借其他应付82000贷银存82000) 。真实交易是购买了设备。只做一套账,外账。我要怎么调整呢
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2020-07-03
是建筑施工清包公司,可以不转钱到基本户做实收资本里面去吗?就一直挂其他应付款,因为七八月份就可以收到工程款了,这样可以吗
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2017-07-11
发现去年 其他应付款-社保费 多记16.4元 管理费-社保费 少记了16.4 今年要调吗?
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2016-09-01
(零注册资本)在公司半年没有收入的情况下,公司所有的支出包括税金都可以用“贷:其他应付款-老板”核算吗?
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2016-01-14
之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费,后来这个钱是取现出来的,现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊
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2017-08-18
老师 老板一个人名义从银行贷款 我入得是其他应付款-老板姓名 这样可以吗 每个月都要转到他的个人账户 我怎么核算哪些是本金和利息呢
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2016-04-18
老板转款进基本户就计入实收资本 不是计入其他应付款是吧
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2017-09-21
老师,我司替物业代收押金,开出去的票和物业开给我司的税率差3个点,导致其他应付款的科目余额少了那个税点差额,应该是5000才对。这种情况如何处理?谢谢
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2020-01-06
请教:其他应付款明细账中有下面记录 贷:收移动广告租赁费26000(凭证号记-0046) 借:往来款移动广告租赁费26000(凭证号记-0077) 这说明啥问题?
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2015-12-13
A公司打款20万到B公司,由B公司采购并出口一批货物(借:其他应付款20 贷银行20),现B公司采购货物款19万并出口了,货物出口结汇因为汇率差原因,只结汇了17万,最后把17+(20-19)=18万返还A公司,这样会计分录一步步是如何做呢?
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2017-12-29
出纳垫付的装修款还没有收到发票,其他应付款后面应附什么原始凭证
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2018-05-14
小规模注销,其他应付款那里有数字怎么办,5万。这笔钱是法人的,公司没有报过收入,只能跟法人借款发工资,请问这笔钱怎么处理
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2017-10-24
老师,分公司注销,其他应付款都是总公司的投资,有600多万,没有资产偿还,应该如何平账呢?
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2020-01-09
老师,您帮我想一下,说一个女职工4月份报销生育津贴1000,社保局打了1000进来,挂的是其他应付款贷方,后来给她打了8000块,那其他应付款的贷方一直挂着2000,这2000应该是打给的工资的,但是一直没处理,给她发工资的时候走的正常分录,现在这个女职工已经离职了,也不给她发工资了,那这个其他应付款的贷方怎么做平呢
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2019-11-10