老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
我们是分公司,总部开票给对方,但是对方直接打钱给我们了,于是我们直接转给总公司了,请问账上怎么处理?这样做对吗借 银行存款,贷 其他应付款 借其他应付款,贷 银行存款,
答: 你好同学,如果是总部开票的话尽量不要有你们账户,能退回给对方就做退回然后再让对方汇给总公司就可以了,如果这个方法对方不配合,那按你上述方式也是可以的
老师,总公司给我们分公司的备用金,我是这么做帐的,借银行存款,贷其他应付款-总公司,那么这个银行存款里的钱不算我们的资产吧
答: 当然是资产了 既是资产,也是负债
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
全部从其他应付款-总公司这个科目过渡下,就明白所有的从总公司拨付分公司的费用?是这个意思吗?那我平常的分公司的费用,如果是从总公司付款,也是这样的,从其他应付款-总公司科目过渡下,相当于平常从总公司支付的分公司的费用,借:费用 贷:其他应付款-总公司 借:其他应付款-总公司 贷:银行存款-总公司,是这样吗?
答: ,借:其他应付款-总公司 贷:银行存款-总公司这个什么意思
总公司给我分公司拨医保款借:银行存款,贷:其他应付款——总公司。缴纳医保借:其他应付款——医保单位负担,贷:银行存款,其他应付款——总公司科目长期挂账能行吗
收到总公司结算款时:借:银行存款 20万 贷:其他应付款——总公司 20万之后我要怎么把“贷:其他应付款——总公司”这个科目上的余额消掉。因为每个项目总公司都会打款给我们
当时找总公司借钱时时 借 现金 贷 其他应付款-公司 然后还的时候是 借 其他应付款-公司 贷 银行存款?刚查找了记录,是确实发生了那么多费用,但是有一部分没有记账,这怎么办