公司收到老板的入资款,借 银行存款129万 贷 其他应付款129万,其中50万是本公司的实收资本,公司长期投资86万元,其他应付款-老板贷方余额808053元,怎样清理其他应付款,这部分钱
幸
于2017-05-11 12:14 发布 1011次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-11 12:27
你好,129万都是投资还是部分是投资,部分是借款
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你好,如果是借款就调整到其他应付款了
2022-05-21 08:21:29

入股时,分录是:
借:银行存款
贷:实收资本——XX股东
直接看投资的款项,就是看实收资本的明细账就河以了。
2021-07-28 15:34:39

如果是老板垫款,记借:银行存款,贷:其他应付款
做入实收资本是要注明投资款的。
2018-01-11 16:14:01

您好!你如果现在起账,建议你盘点下现有数据,然后做一个平衡的资产负债表,然后把这个表上的数据作为期初开始做。
2017-11-08 11:44:26

8月1日建账就是把7月的资产负债表余额录入到期初余额,如果7月的资产负债表没有现金银行存款这些数据,就不用录期初数据,等8月发生时再做凭证.
2016-06-27 16:19:20
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