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公司现在走法律诉讼程序,产生的诉讼费,律师费,财产保全费用,法院押金,做账记入什么科目?分录怎么做借:管理费用-诉讼费/律师费 贷:心银行存款借:其他应收款 贷:银行存款这样对吗?
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2019-01-11
老师,我们是定制家具厂,要想问一下我们收款流程可以这样做不呐?1.收款时:借 银行存款 贷 预收账款,2.发货时 借 应收账款 贷 主营收入 同时结转成本,冲减预收款时,借 预收账款 贷 应收账款。
1/2204
2020-11-27
我公司上年其他应付款贷方负数,在一月初把它调整到其他应收,做的分录为借其他应收款,贷其他应付款,但是一月底记账的时候出现这个,什么期初数不对,就是其他应付款负数这里记账不对,是一月份才建账,显示的是这个
1/980
2018-03-20
原材料暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到发票: 借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到红票账务处理?是否要做进项转出?
1/1151
2019-08-01
在天猫店铺,营业额提现到对公账号,借:银行存款 贷:其他货币资金-支付宝,同时还从店铺贷款出来,也提现到对公账号,可以借:银行存款 贷:短期借款-支付宝么,是从同一个账号提现到对公账号的
3/2457
2018-12-30
典当行业 1,利息未收到的,借应收利息,贷利息收入,次月未收到,做转坏账,借坏账贷应收利息,对吗,月底,坏账怎么做? 2,若几个月利息收回,全部做相反分录,还是借坏账,贷利息收入就可以,
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2019-07-24
老师!我们公司是小规模纳税人,去年一个管理费用-业务招待费分录做错了,去年的是借:管理费用-业务招待费,贷:其他应付款-**,今年我想改过来,可以直接记借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应付款**吗?还是今年红冲完去年的,直接记借管理费用,贷:利润分配-未分配利润哪
4/2515
2022-03-21
公司1年房租40000,发票未到付钱,借预付账款贷银行存款,发票后面到了,借待摊费用,贷预付账款,然后下月摊销,按照部门,比如借管理费用,贷待摊费用,这些分录对吗
3/359
2020-07-22
第四个不是借利润分配贷应付账款,它们不是一借一贷都抵消了吗,怎么还减,还有第五个借应付账款贷银行存款,不是会导致所有者权益减少吗,怎么没算
1/1190
2020-07-24
小规模纳税人在税务局代开增值税专用发票后,税金及附征税也由国税代扣代缴,怎么记账做分录?销售时借:应收 贷:主营业务 应交销项税 代扣找缴后是:借应交销项税 贷银行存款吗
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2017-07-14
公司季度申报时,应纳税额所得额不超过三十万,享受免征增值税,记账时,是需要这样写分录吗 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:政府补助
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2019-10-09
老师 汇算清缴这张表,我是填账上的借方还是贷方金额呀?因为计提,借贷金额不一样
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2022-05-06
借 在建工程 贷 预付账款 发票没到 等发票到了 是不是 借 进项税 贷在建 冲减在建工程
1/1413
2020-08-03
请问老师,5月收到客户货款,结余5202,作为保管款,借:现金5202,贷:其他应付款5202 7月结转到某个产品的应收账款 借:其他应付款5202 贷:现金5202 借:现金5202 贷应收账款5202?
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2019-07-19
老师:购入固定资产,一般分录是借:固定资产 应交税费 贷:银行存款 我看别人录的是:借:固定资产 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 有什么区别啊?
3/1083
2022-05-25
,低值易耗品(采用分次摊销)会计分录,1购入时:借:低值易耗品,贷:银行存款,2领用时:借:预付账款,贷:低值易耗品;3摊销时:借:费用,贷:预付账款,这样做分录对吗?
1/1877
2018-04-08
#提问#,老师,公司开天猫网店的费用,我可以写借预付账款,贷银行存款。然后借长期待摊费用,贷预付账款。之后按月摊销在写借管理费用,贷长期待摊费用,这样对吗
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2018-11-21
老师,我们单位财政拨款是拨到单位基本户上, 借:银行存款 贷:财政拨款收入 去年有一笔钱是年底时拨入的,今年年初时花出去的, 借,业务活动费用 贷:银行存款 财务分录这样记对吗,这样跨年的预算分录怎么记呀 收到时 借:资金结存 贷:财政拨款预算收入 支出时 借:行政支出 贷:资金结存 这样对吗
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2020-01-06
收到报销单的时候借:费用 贷:银行存款 为什么后面冲账的时候借:费用 贷:其他应收款
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2022-07-27
我已经做了两部分录 1 借应收账款 贷主营业务收入 2借 主营业务成本 贷库存商品
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2021-10-04
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