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如果有一笔预借款5000,3000当月以发票抵,1000次月打回账户,还有1000采购了票未开,出纳对对这笔钱要怎么做,刚开始借款开一张借款单,发票拿过来抵时要做什么手续,钱打回账户要做什么手续
2/1232
2016-05-29
公司某员工3月5日到出纳这借款400元写了借款单,3月17日拿单据到出纳这报销325元,退回公司75元,出纳应怎么登记现金日记帐?
2/1105
2017-03-17
股东借款给企业现金到底是开借款单还是签协议
1/1103
2015-10-27
您好:单位的司机到财务室让给加油公司直接打款充加油卡,请问用写借款单吗,应该走什么手续、签什么样的单据出纳才能把钱划入加油公司呢,谢谢!
1/912
2019-08-01
短期借款5万,每月等额本息还款,怎么做分录?
1/1050
2018-08-29
张上面的现金太多,想做个股东借支,是不是还要自己造一个借款单子啊,这个东西怎么写比较妥当啊
1/1224
2017-09-15
老师,我想问下公司属于批发配送,充油卡的费用做账的分录:借:其他应收款 贷:银行存款, 月底按实际消费金额做账是直接抵扣其他的费用, 借:管理费用 贷:其他应收款 这样可以吗,因为他没有开票出去都是零售的,不涉及应交税费的科目,只是做内账
1/907
2020-11-05
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时, 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费 下月支付款项时, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔 借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
1/945
2020-06-30
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,2024年12月计提电费308000元【借:制造费用-电费308000 贷:应付账款-暂估308000】,然后2025年1月收到电费发票时,红冲12月做的分录【借:制造费用-电费-308000 贷:应付账款-暂估-308000】,然后再做一笔分录,根据收到的实际电费发票【借:制造费用 应交税费-进项税 贷:应付账款-电力公司】 是这样子做的吗
1/10
2025-02-12
老师,我10月预提了10月的费用,11月支付的时候直接借预提费用,贷银行存款就可以了吧?
1/1340
2019-11-29
请问老师,年底销售费用暂估,借:销售费用-暂估 贷:应付账款 1月份来发票了我怎样做分录
1/997
2021-01-29
公司购买消毒水、洗手液怎么写会计分录,可以写借:管理费用-办公费用贷:现金或银行存款?
1/3955
2020-07-18
老师,你好,在公司记账凭证上看到,扣回场地费,借应付账款,贷管理费用,这里应付账款减少,为什么是用管理费用,他们这么记是什么意思呢?
3/942
2016-11-22
某企业2018年度会计利润20万元,财务费用中扣除了两项利息支出,一项是银行流动资金借款200万元,借期6个月,付息4.5万元;另一项是向其他单位借款50万元,借期9个月,支付利息2.25万元。另外在财务费用当中,还计入了工程借款利息5万元,则该企业当年企业所得税
1/1469
2020-06-12
老师我公司成立不久,一直没有收入,所以所有的费用都列入长期待摊费用里,可以现在有一个银行利息收入,借银行存款 贷财务费用,那我财务费用都没借方,现在有贷方了可以吗
2/917
2016-10-10
租用的厂房装修,之前记账是借:预付账款-预付工程款 贷:银行存款。这是一部分款,未付清,现在全款到票了,部分为付款。我这边是借:长期待摊费用-厂房装修,进项税 。 贷方是预付账款-预付工程款吗?
1/643
2019-06-18
单位转账支票收款人可以是个人吗?转账支票只能单位之间用?出纳业务,办公室人员可以提前借款买办公用品?还是除了差旅费别的都不能先借款?
2/693
2020-03-05
老师,第一次购的税控盘抵扣要交的税时,分录:借:应交税费-增值税(减免税款)480 借:管理费用(红字)480,要交的增值税款是100元,借:应交增值税-未交增值税100,贷:应交税费-增值税-减免税款(税控盘)100,这样对吗?
2/806
2018-09-30
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
12/1536
2015-10-31
那收到发票后为什么不这样做借:管理费用,应交增值税,贷:预付账款 ( 是仓储费用,当月付款,第二个月发票才给我们)
1/188
2019-03-04
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