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我们公司增值税率9%,在异地交了2%,剩余7%,在公司注册地交增值税时,还要交纳附加税吗?
1/449
2023-08-03
小规模季度不超过30万,之前确认收入贷应交税费应交增值税,不用交增值税,怎么做分录
2/1307
2020-01-06
我公司3月份税金查了以后补交2018-2020年的增值税你帮我看看我的分录做得对吗?借应收账款,贷,以前年度调整损益 应交税费销项税
4/164
2021-05-15
请问税控盘的820元是不是可以全额抵扣增值税?那“借:应交税费—应交增值税(抵减税款)820”应该在实际抵扣时怎么做账,直接冲“借:应交税费—应交增值税(抵减税款)820”吗?
1/1044
2019-04-22
6月份我更正了4月份的申报表,补报了未开票收入,补交了增值税,而且补报的未开票收入发票6月份也已经开了,请问这个全部过程应该怎么入账?
1/985
2018-07-05
今年国税从第三方得到的数据,让我们补交了去年6月开始到现在的增值税,我们的企业所得税在地税,这部分补交的税款需要补交地税的税费么,但是我们没有相应的费用票,这个公司成立了很多年,一直没有什么账目,这个怎么解决呀
1/508
2017-10-25
营改增后,政府因重大建设收回的房地产补偿金,土地免收增值税,建筑物的部分要收增值税吗?
1/1094
2019-06-30
第一次做帐,我想问一下:我平时从不计提增值税每月交税后直接做:借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 ;因为12月份是年末我的应交税费科目还是和以前的分录一样做呢,还是要结转一下呀?如果结转的话又是怎么结转呢?
1/1133
2017-01-12
老师,小规模纳税人代开专票,缴纳了印花税,城镇土地使用税,城建税,增值税。等季报的时候,印花税我们是按季度收入交的,但已经交过的怎么减除?上季度我申报的时候,它不像增值税,所得税,显示已交过的金额,直接出去已交,补差就行。
6/928
2020-06-09
6月份结转税金的分录是:借:应交税费-应交增值税(销项税金)141357.59 贷:应交税费-应交增值税(进项税金)79508.94 应交税费-未交增值税 61848.65 已交税因我报税的时没将其中的即征即退部分填列出来,故更正申报表更正后一般项目销项税金77909.31,进项税金73215.41,应交税金4693.9即征即退项目销项税金63448.28,进项税金6293.53,应交税金57154.75,重新交税57154.75元并对61848.65-4693.9=57154.75元申请退税,要怎么写分录?
1/637
2018-08-02
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
1/3612
2020-07-16
"现代服务业,销项1000,进项500,进项税额加计抵扣税额50。 月末结转分录: 借应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷应交税费-应交增值税-进项税额500 应交税额-未交增值税500 实际缴纳:借应交税费-未交增值税500 贷银行存款450 营业外收入50 是这样做的分录吗?"
1/183
2023-03-15
小规模纳税人做完税控盘递减科目后,是不是还需做,借,应交税费应交增值税 贷,应交税费应交增值税减免税额
2/998
2020-04-14
请问老师,本期附加税是以本期申报时应补缴的增值税为计税基础,还是要用本期要补缴的再加本期开专票已经缴纳的增值税为计税基础
1/825
2019-07-12
进出口进项转出:为什么要这样子 借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 而不是直接做 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
1/1395
2017-03-18
增值税税控系统技术维护费的分录是不是借:应交税金-应交增值税-进项税.贷:现金
1/563
2017-02-15
应交税费——应交增值税销项税额在贷方表示什么意思?是指抵扣进项增值税税额吗?
1/1473
2021-03-16
请问个人到税局代开增值税普通发票,交了增值税过后,还需要交个人所得税吗?
1/3395
2020-07-20
请问下:增值税认证前,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷方写什么科目?
5/305
2024-04-10
老师应交税费--应交增值税(已交税金)是不是小规模企业采用的科目
1/676
2018-12-13
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