6月份结转税金的分录是:借:应交税费-应交增值税(销项税金)141357.59 贷:应交税费-应交增值税(进项税金)79508.94 应交税费-未交增值税 61848.65 已交税因我报税的时没将其中的即征即退部分填列出来,故更正申报表更正后一般项目销项税金77909.31,进项税金73215.41,应交税金4693.9即征即退项目销项税金63448.28,进项税金6293.53,应交税金57154.75,重新交税57154.75元并对61848.65-4693.9=57154.75元申请退税,要怎么写分录?
思敏
于2018-08-02 15:15 发布 799次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,需要把以前更正的红冲掉
2018-08-03 16:10:30

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15

同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05

你好,是的
2016-06-20 14:39:25

你好,你这是什么情况下做的分录?
2018-09-04 18:41:37
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