老师好,购入农产品自行开票500万,在增值税申报表表二能先计算抵扣400万吗?留100万下月抵扣?
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2019-09-29
国税申报系统,已经把一张发票转为不抵扣了,但是这个月想吧它转出来作为留抵,可以操作么?
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2019-08-10
153713.94的税额可以开出多少发票不用交税 怎能算 留底
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2021-08-02
收到留底退税在进项税额转出中,会计分录怎么做
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2022-06-30
应交税费期末数是负数就是表示进账,留底税额吧!
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2019-05-07
老师,请问,收到进项税转出留底额退税,该怎么做账?
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2021-08-18
因为我进项税一直多于销项税,我2017购买税控盘的费用一直没有抵扣,2018.2019技术维护费也没抵,可以直接填到增值税附表四里面,做留抵费用吗
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2019-06-02
增值税一般纳税人改为小规模纳税人之后,账上的库存材料留抵的税金怎么处理?
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2018-07-19
免抵税额 可否抵 内销的销项税?
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2018-06-21
老师你好,请问一下11月份销项发票有41万,进项票有13万,上个月留抵有9800,请问11月底要怎么结转,留抵的也要一起结转吗
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2020-12-09
老师请问这个科目余额表里面可以看出增值税留底税额是多少吗
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2019-08-21
老师我7月份填报税报表的时候销项税少填了0.02导致留底税额和资产负债表的税额不平,差了0.02
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2021-09-02
出口退税里面计算出免抵退税,-退税=免抵额。这个免抵额还要交税吗?
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2023-12-14
老师,请问一下,年底(12)月份,销项贷方余额为4049.07元;进项借方余额为4244.30元;这样的话增值税进项税额留抵下一年度还有195.23元;那么,年底用不用结转增值税呢?如果用的话,分录是怎样的?
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2022-01-12
。一:怎么确认公司的退税资料是不是出口无电子信息呢? 二:是生产型免抵退公司。去年一大堆出口退税资料留这月最后处理。老板让核要免抵九十万的税,怎么算? 销项税32259245.78 254210.26(进项转出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海关进项增值税)-51714.33本期认证=-944582.75( 当期应退税) 当期免抵退税款1906501.93 当期免抵税961919.18 这961919.18元要交税吗?
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2017-03-26
如果,销售方本该给购买方让购买方抵扣的抵扣联,留在了自己手里
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2021-02-04
意思是这样的工程款来了,然后他扣掉百分之十的税。然后用他的那个税发票税额抵扣。QQ之后就是那个负数就是给他加上就他要交的税,然后征收就是它的那个税额留底。是这样吗,最后金额
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2018-09-29
老师,本月进项抵扣比销项多还有留底,是不是附加税也不用缴纳了
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2020-07-01
请问邹老师是这样登分录吗?一共有四个问题。请帮忙解答二、应交税费500,当月已认证通过进项是700,上期留抵税额是420 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借:库存商品4117.82应交税费-增值税-一般纳税人700贷记银行存款4817.85(已认证抵扣) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数) 这样留抵税额就有620对吗 借:应交税费-应交增值税-
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2015-10-26
亿企赢税盘续费是全额抵扣吗
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2018-04-30