- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-06-30 16:34
你好!提交留抵退税申请时:
借:其他应收款-应收退税款
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
收到退税款时:
借:银行存款
贷:其他应收款--应收退税款
如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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是费用类还是商品类进项转出?
2026-01-19 11:24:14
借:原材料等 负数
贷:应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2026-03-11 14:35:03
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-13 09:27:25
您好,不需要的,直接冲减一部分当成计入的成本费用科目金额就是了。
2020-06-18 16:08:38
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