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增值税发票金额限制是多少?
1/1564
2019-07-23
只有销项税额,增值税怎么算
1/706
2019-04-14
期末余额应交增值税附加税余额不对,我可以调账吗?将计提分录的差额部分进行红冲或补计提?每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额,还是到年末一次结平?
1/1266
2018-11-01
异地建筑用简易计税方法的,在计算实际缴纳的增值税时,是否还要再减去预缴的建筑服务增值税
1/834
2021-03-27
下列关于增值税的说法中,正确的有( )。 A.小规模纳税人同样享有进项税额的抵扣权 B.企业购进的货物管理不善发生损失时,其进项税额应作转出处理 C.如果是自然灾害造成的损失,进项税额不需转出 D.企业购入材料不能取得增值税专用发票的,发生的增值税应计入材料采购成本
1/2334
2017-02-06
决定T字形账户那边减少那边增加的是记账方法和账户性质,记账方法那个是什么意思呢?
1/1634
2018-01-17
甲公司2021年处置一台2012年购置的 台车,原值100万,已计提折旧85万元,售 卖金额为20.6万元,款项已收入公司账户 (1)假定向购买方开出普通增值税发票 (2)假定向购买方开具增值税专用发票 请分别情况做出相关业务处理(20分)
1/199
2023-07-19
固定资产总额是看指负债表上的固定资产账面价值吗?
1/3339
2018-10-29
请问当月新增的固定资产当月出售,需要计提折旧吗?怎么处理?新增的固定资产当月系统无法计提折旧,但是本月出售的固定资产需提折旧。
1/3794
2019-12-27
甲公司为增值税一般纳税人,采用 一般计税方法计税。本年5月,甲公 司从乙公司购入一台由乙公司安装 的机器设备,甲公司支付给乙公司 设备价款和安装费,取得公司乙开 具的增值税专用发票一张,注明设 备价款100000元,增值税额为13 000元注明安装费20000元,增值税 额1800元。款项均以银行存款支 付。甲公司取得的增值税专用发票 本月已认证通过
1/618
2022-04-24
税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目有哪些开了服务费发票,增值税纳税申报表附列资料(三)要怎么填
1/1547
2018-05-15
2019年5月6日,海达有限责任公司向华强有限公司销售甲产品100件,每产品售价为500元。取得增值税专用发票上注明价款为50万元,增值税税额为8000元,开支票代垫,运杂费1000元,(假定运杂费不考虑增值税)
1/619
2022-03-24
2019年9月1日,甲公司以银行存款购入一栋办公楼,买价1 000万元,增值税额90万元,房屋中介费20万元,增值税1.2万元(咨询费的增值税率为6%),假定不考虑其他相关税费,则该办公楼的入账成本为( )万元。
3/1913
2020-04-21
利润表中的利润总额数值是否一定等于企业所得税里的利润总额数值
1/1374
2017-12-20
请问,年底多出的留抵增值税进项,余额在 应交税费-应交增值费-转出未交增值税 借方 还是 在应交税费-未交增值税的借方?
1/691
2022-01-10
老师好!小规模建筑装修公司,本季开票金额54万,税额54*3%=1.62万,价税合计55.62万,劳务分包给小包工头合同款10万,差额征税是(55.62-10)=45.62与季度增值税免征额45万相比较是否免增值税?还是(55.62-10)/1.03=44.29与季度增值税免征额45万相比较是否免增值税呢?
5/1105
2021-08-26
本月进项税额转出,但本月有留底的税额,凭证该怎么做?借:费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 然后因为本月有留底,未交增值税余额和实际缴纳对不起来,还要做怎样的分录?
1/1455
2019-10-12
您好老师,我这里有一个个体工商户,单位是“****苗圃”,经营范围是林木种子生产经营。平时开的是林木产品。请问增值税全额免税吗? ①这个季度准备开35万的林木产品,请问是否需要缴纳增值税 ②开具林木产品的时候,增值税普通发票的税率一栏,能否开具“免税” ③能否提供一下相应的税法规定 非常感谢
3/488
2024-01-22
老师,结转成本的时候那个成本金额怎么确定?也就是借:主营业务成本 存货跌价准备 贷:库存商品 的时候,那个贷方金额怎么确定?是可以通过移动加权平均法或者先进先出法确定吗?
3/892
2021-06-28
固定资产(4920.52)已提完折旧(4674.5),残值246.02,还在继续使用,报表上固定资产净值余额是246.02?
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2018-11-14
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