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消费税计提分录自产消费品用于职工发放福利
1/1950
2019-03-06
请问老师,最后科目如果是软件做账,是不是应该同方向红冲啊?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税红字
3/718
2021-11-11
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
1/1405
2020-03-04
税务的应交税费和资产负债表的应交税费有差额怎么填账
2/509
2020-04-10
老师,应交税费—应交增值税(进项税额)它是属于费用还是收入
3/1452
2022-03-16
小规模纳税人,应交税费-应交增值税里的数是不用交税的,不吵三十万,那应交税费应交增值税里的数一直在这里面放着么,还是怎么做
1/238
2020-04-10
进口货物增值税=(关税完税价格+关税+消费税)×增值税税率,为什么这类题都是这样,分子不加消费税还除以1+消费税税率呢??
1/3005
2018-09-17
老师;年末应交税费-应交增值税的进项税额大于销项税额时需要结转吗?应交税费-转出多交增值税什么时候使用?
1/1140
2017-12-31
老师 个人独资企业产生的个人经营所得税怎么做账 这样做么 计提: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 上交 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
1/725
2022-02-16
第二季度有减征额,实际应交8300,减征额1100,最后只缴纳了7200.我这样做对吗 借:应交税费-销项税8300 贷:应交税费-见免税额7300 应交税费-未交增值税7200 这样可以吗
1/631
2018-07-07
老师,你好,我们2019-2021年税控盘维护费280*3=840元,一次性在2021年10月份交上了,我可以10月份做账时将840一次性计入管理费用,然后再转入应交税费-应交增值税(减免税额)吗?还是说我只可以抵减2021年的280元呀?
5/453
2021-10-12
我们预收租赁费,同时做了价税分离一贷:应交税费一应交增值税销项税,但我上任财务3月份做了确认收入,借:应收帐款(预收转入),货:应交税费一应交增值税销项税,贷结算价款,我感觉应交增值税销项税重复了,但我4月份开具了发票(确认以入这块),如何做帐务处理?
7/13
2024-05-13
老师,您好,待认证进项税额应该设置在应交增值税下面吗还是应交税费--待认证进项税额还是应交税费--应交增值税--待认证进项税额,这样?
1/1100
2021-01-20
开票软件年服务费可在增值税应纳税额中全额抵减,故由管理费用转入应交税费—应交增值税—减免税款科目。 借;管理费用 (红字)和贷:管理费用 有什么区别?
1/1261
2020-04-22
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。这个分录是什么附件?
1/2193
2018-07-10
委托加工消费品计算消费税时支付的加工费算进去吗?
1/2374
2019-09-24
老师您好!此题是销售收入应交税费为什么会是应交税费应交增值税呢而啊是销项税额呢
1/665
2019-12-28
月底结转增值税,可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税。公司车险需要摊销吗?没有摊销可以吗?
10/373
2021-07-10
税控盘年费280元,一般纳税人怎么账务处理(当月认证抵扣),借:应交税费﹌应交增值税﹌减免税款 还是借:应交税费﹌未交增值税核算简单呢
1/4527
2020-08-05
(1)购买材料时借:原材料100元,借应交税费-应交增值税-进项税额50元,贷应付账款150元。(2)销售时:借:应收账款180元,贷:主营业务收入100元,应交税费-应交增值税-销项税额80元,(3)计算应交而未交增值税额(销项税额80元-进项税额50元=30元)(4)月末结转未交增值税时:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税30元,贷应交税费-应交增值税-未交增值税30元,(5)缴纳时:借:应交税费-未交增值税额30元,贷:银行存款30元,这样做分录是不是就做完了.刚才写错了,以这个问题为准
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2017-10-30
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